不推薦這么做。 其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款是相對應(yīng)的科目,它們分別用于記錄企業(yè)應(yīng)付和應(yīng)收的款項(xiàng)。如果你只使用其他應(yīng)付款科目來記錄往來款,會導(dǎo)致以下幾個問題: 不符合會計準(zhǔn)則:其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款是會計準(zhǔn)則中規(guī)定的對應(yīng)科目,用于反映企業(yè)與外部之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。只使用其中一個科目會導(dǎo)致往來款項(xiàng)的信息不完整。 信息混亂:如果只使用其他應(yīng)付款來記錄往來款,你將無法清晰地區(qū)分哪些款項(xiàng)是企業(yè)應(yīng)該收取的,哪些款項(xiàng)是企業(yè)應(yīng)該支付的。這會導(dǎo)致信息混亂,不利于企業(yè)進(jìn)行財務(wù)管理和決策。 影響財務(wù)報表:只使用一個科目來記錄往來款會影響財務(wù)報表的準(zhǔn)確性。其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款科目是財務(wù)報表中重要的項(xiàng)目之一,如果只使用其中一個科目,會導(dǎo)致財務(wù)報表中的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,影響投資者的判斷和決策。 因此,為了確保往來款記錄的準(zhǔn)確性和財務(wù)報表的準(zhǔn)確性,你應(yīng)該同時使用其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款科目來記錄往來款。
老師好,法人跟公司的往來,給公司轉(zhuǎn)錢計入其他應(yīng)付款,公司給他轉(zhuǎn)錢計入其他應(yīng)收款,是用一個科目其他應(yīng)收或其他應(yīng)付反應(yīng)就行還是說分開反應(yīng)好
個人往來款項(xiàng),是不是只用,其他應(yīng)收款就行?要用其他應(yīng)付款,兩個都啟動都不知道沖哪個嗎?
問一下,和公司員工掛了往來,一個是借款,走的其他應(yīng)付款,一個是備用金,走的其他應(yīng)收款,報銷費(fèi)用的時候我走的備用金,平時大額的我就寫的借款還款摘要,問一下能不能只用一個科目,直接都有其他應(yīng)付款?
老師,收到往來借款無利息,做往來,是用應(yīng)付賬款科目,還是其他應(yīng)付款科目?
您好,老師,請問公司注銷了沒有銀行流水了,實(shí)收資本已到位,請問如果用其他單位轉(zhuǎn)款進(jìn)來還賬面其他應(yīng)付款,這樣能降低其他應(yīng)付款嗎?還是用應(yīng)收的單位轉(zhuǎn)款進(jìn)來還其他應(yīng)付款?
老師請問下,高新技術(shù)企業(yè)生產(chǎn)型,每年審計都有哪些,審計的目的是什么呢
老師你好,問一下,年度財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)和利潤表的本年累計數(shù)與當(dāng)年度12月份財務(wù)報表的期末數(shù),本年累計數(shù)必須一致,如果不一致就有問題,是嗎
24年全年收入1340萬,招待費(fèi)做多少合適,扣除比例是怎么算的?
沒有商品采購的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以直接開此商品的銷項(xiàng)發(fā)票嗎?
貨物銷售,客戶發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,提出扣款。這個質(zhì)量扣款怎么做憑證?
老師,負(fù)債率怎么算呢?
老師,老板將自己的小貨車以二手賣給公司,這輛小貨車當(dāng)時買的六萬多,已經(jīng)使用了五年多了。折舊完了。如果二手賣給公司,公司還是入賬固定資產(chǎn),只是不再計提折舊了是嗎?
老師,怎么通過在wold版里查看圍標(biāo)串標(biāo)?
老師。建筑勞務(wù)公司給我們建筑裝飾公司開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。這可行嗎?
老師,負(fù)債率怎么算呢?
好的,謝謝老師,那以前年度做錯的可以再以前年度修改嗎?會不會影響利潤表
涉及損益就要用以前年度損益調(diào)整