你好,同學,可能是由于系統的問題,你可以退出來重新進入,或者換臺電腦試試
老師,今天電子稅務局提醒我3月征期的增值稅報表一窗式比對不符,當月還扣繳了7萬多的稅額,我看了一下開票統計表,數字填的是有點問題,要怎么去修改呢?
老師,我們公司是21年成立的,現在申報21年度的財務報表,電子稅務局資產負債表里期初數據自動帶出來,我們是不是應該改為期末
電子稅務局里我看前期財務報表報送的其他應付款年初數是負的,我的金蝶系統里年初和年末數也都是負的,因為往來賬最好不要用負數體現,所以我在軟件里設置重分類后其他應付的年末和年初數都跑到了其他應收的年末和年初,其他應付就沒有數字了,那財務報表報送原本年初是負的,能改嗎
老師資產負債表稅務局填報,上年年末余額是按照系統生成的填嗎?還是按照自己做的財務報表填寫上年年末余額,因為負債那邊有個上年年末余額,電子稅務局自己出來的數,跟我財務報表數不一樣
老師,今天報稅,發現電子稅務局的財務報表里面的利潤表數字怎么樣都跟我系統的匹配不是,電子稅務局的報表修改后還是自動跳成其他數字,求解
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
好的,我明天再試試
好的,明天有什么問題隨時可以咨詢,祝您學習愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝