同學(xué),你好 只能扣一個(gè)6萬(wàn)
請(qǐng)問(wèn),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅納稅調(diào)整減少額包括哪些?除了扣除投資者費(fèi)用6萬(wàn)外還有嗎? 納稅調(diào)增是不是也只有投資者工資薪金支出?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)為投資者發(fā)的工資不能計(jì)入成本費(fèi)用的話,匯算清繳時(shí)把工資加到經(jīng)營(yíng)所得上后,可否還可以扣除6萬(wàn)元、專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除等呢?無(wú)其他地方的工資
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的時(shí)候一個(gè)每個(gè)月5000一共扣除6萬(wàn),有綜合所得全面12萬(wàn),填寫b表的時(shí)候是不是只調(diào)出一個(gè)12萬(wàn)就可以了還用在調(diào)出6萬(wàn)嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)每月為老板申報(bào)工資薪金,選擇6萬(wàn)抵抗,但是年末未滿6萬(wàn),未交工資個(gè)人所得稅,年末經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳是可以選擇6萬(wàn)抵抗嘛
請(qǐng)問(wèn),今年個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)候,扣不了6萬(wàn),說(shuō)是去年我的個(gè)體獨(dú)資企業(yè)扣了6萬(wàn),現(xiàn)在要更正減掉個(gè)體扣除的6萬(wàn),今年個(gè)人所得稅APP匯算清繳時(shí)才能扣除6萬(wàn) ,現(xiàn)在怎么修改啊,改工資薪金申報(bào),還是改生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開(kāi)500元1%的專票,我們?nèi)绻_(kāi)出差額納稅全額開(kāi)票的發(fā)票1000-500只能是5%嗎然后應(yīng)交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設(shè)500是不含稅收入)
老師 公司和其他公司合伙餐廳收入每個(gè)月要分出去百分之十,這分出去的這部分怎么做賬
收到員工拿汽油發(fā)票報(bào)賬,請(qǐng)問(wèn)入賬那個(gè)科目好的?交通費(fèi)可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅的返還現(xiàn)金流量是選什么?
所有者權(quán)益為負(fù),彌補(bǔ)虧損后還有利潤(rùn)如何調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表,不影響所得稅
只要董孝順彬老師回答,不要其他老師回答,好的老師就按您之前的分錄寫,然后超市領(lǐng)用的我一般都是匯總到月底一起做賬,因?yàn)槭浙y系統(tǒng)里面錄入領(lǐng)用的時(shí)候比較多,現(xiàn)在中途做的話領(lǐng)用調(diào)料的話月底就得把這個(gè)單獨(dú)踢出來(lái),哈哈,老師您覺(jué)得怎么做比較好
老師,我現(xiàn)在有個(gè)員工去年沒(méi)報(bào)稅,今年但是發(fā)了工資了。我需要補(bǔ)申報(bào),我現(xiàn)在需要怎么弄?
單位24年沒(méi)有固定資產(chǎn)折舊,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要填資產(chǎn)折舊攤銷表嗎
小規(guī)模納稅人增值稅分錄應(yīng)該怎么寫
歐老師接,其他老師勿接老師因?yàn)楣kU(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整,公司收到的退費(fèi)應(yīng)該怎么記呢
工資能發(fā)嗎
同學(xué),你好 工資可以發(fā)