同學您好,是的沒錯,這 是要的,不能以不簽合同規避納稅義務的
老師公司購買了一輛二手車沒有合同,只有發票,需要繳納印花稅嗎
我們是一般納稅人公司買了輛二手車,二手車發票上的金額是100000元,實際支付了98000元,意思是2000元不用付了。這個會計分錄怎么做呢,還有就是購買二手車輛的時候有合同,需要繳納印花稅嗎
請問,1、司機報銷的車輛加油發票,公司需要繳納印花稅嗎?2、公司購買了一些零配件或者一些其他的東西,雙方沒有簽訂合同,需要繳納印花稅嗎?
請問,公司購買的設備、車輛,按照買賣合同交納印花稅?公司租賃的廠房沒有合同,也沒有發票,只給開的收據,需要交納印花稅嗎?公司車輛購買的保險需要交納印花稅嗎?
商貿公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國家補貼,商家全額開發票給顧客,請問商家收到80% 和20% 怎么入賬請老師們指教
老師,這個企業所得稅彌補虧損明細表,怎么調整彌補金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個人私戶打款,二手機發票是二手車過戶機構開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!
老師好,小規模公司開車輛租賃稅率是多少
老師,我們是led制造業,我們是高新企業,研發支出是放成本類科目還是放費用類科目
WORD文檔,拉長全部截圖在一張圖片里面怎么弄
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因為既然成為負數 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發票,只錄名頭和統一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適???大概幾十萬 因為像招待費這一類的扣除項已經調增了還剩幾十萬
公司經營資金不足向員工個人借款周轉,其他應付款借款長期掛賬,金額較大是不是風險很大?
那如果不繳納會怎樣
同學您好,印花稅的罰款通常是3-5倍的