學員朋友您好,附表二15行里。
老師,6月增值稅已經申報完成,稅局通知要在6月做出口業(yè)務自查,進項轉出,請問是在附表二中的‘納稅檢查調減進項稅額’,這一欄次填寫進項轉出稅額嗎?
老師,員工的住宿發(fā)票有一部分是業(yè)務招待費,需要做進項轉出,填寫在增值稅附表2的哪個項目呢?
老師,請問業(yè)務招待費產生的進項稅額轉出在國稅局附表二填寫在哪行?
老師咨詢一下,營業(yè)執(zhí)照范圍是供應鏈服務,那水果,醬油,日用百貨,可以開嗎?農產品公司
老師,企業(yè)所得稅申報表,請問收入和成本包不包括其他業(yè)務收入和其他業(yè)務成本?
老師在實操包里操作時,要刷新頁面,切換頁面,怎么操作快捷鍵,謝謝
老師您好,存在未辦結的紅字發(fā)票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發(fā)票,然后在 24 年 1 月份的時候發(fā)現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發(fā)票,然后又重新開具了一張正確的發(fā)票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發(fā)票那些業(yè)務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發(fā)放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發(fā)生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發(fā)放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
那如果增值稅要交2000多,怎么附加稅城建稅和教育費附加帶出來的數據為0啊?
如圖所示
老師,請回答
需要先報增值稅申報表,出現提示信息,確認稅額無誤,點擊是 圖片 若滿足公告條件,系統(tǒng)會彈出如下提示信息:“如果您的主稅存在零申報的情況,附加稅費已為您進行零申報... ...” 圖片 如果非零申報,或者需要手動申報附加稅的情況呢,可點擊跳出的以下提示信息點擊附加稅申報按鈕。 圖片 二、如何查詢是否已“免于零申報” 通過我要查詢-申報信息查詢功能進入 圖片 輸入增值稅申報日期后,點擊查詢,在申報信息中可查看“代為”零申報的《城建稅、教育費附加、地方教育費附加稅(費)申報表》 圖片 當然也可通過我的代辦中查看到增值稅和城建稅附加的申報狀態(tài)均顯示為申報成功。