既然發(fā)票開錯(cuò),可以紅沖、重開。
老師好,我工作年限才兩年多,經(jīng)驗(yàn)不足,以前在律所工作,現(xiàn)在新找工作還沒去呢,正在準(zhǔn)備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務(wù)的,然后這個(gè)企業(yè)會(huì)給我們傭金,會(huì)走對(duì)公賬戶,然后就得開發(fā)票,一般都開信息服務(wù)或者咨詢類發(fā)票,應(yīng)該會(huì)是一般納稅人,我去了,好像有400萬進(jìn)賬,問我怎么把錢導(dǎo)出來,交個(gè)稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個(gè)人都得交個(gè)稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說給國(guó)企開完票,上游開完發(fā)票,下游就要導(dǎo)賬,不導(dǎo)賬的話,這個(gè)錢納稅額度太高,說涉及這的領(lǐng)域比較多,這個(gè)增值稅可能要交的吧,至于企業(yè)所得稅,還能籌劃籌劃,想問問老師幫我解釋解釋,還有我聽哪個(gè)實(shí)操課能了解的更詳細(xì)一些?
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測(cè)技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個(gè)會(huì)計(jì),都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班,是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理,這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn),讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對(duì)一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對(duì)勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對(duì)要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會(huì)核對(duì)了19年及20年的合同臺(tái)賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個(gè)問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢請(qǐng)了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時(shí)有問題都能隨時(shí)咨詢,說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂,請(qǐng)問老師我以后怎么待他?
老師您好 我想想你咨詢一個(gè)問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費(fèi)的發(fā)票 但是在今年9月份的時(shí)候我們公司更名了 經(jīng)營(yíng)范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費(fèi)的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計(jì)局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說是住宿費(fèi) 。 這個(gè)問題我應(yīng)該怎么處理??! 我們是因?yàn)榫频甑馁Y質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營(yíng)業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營(yíng)出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬,專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳悾蝗灰?,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)兀偛恐皇谴?,讓?dāng)?shù)厝ソ唬蚁肓讼敫杏X總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊(cè)子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊(cè)好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對(duì)方一直不開票說以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤(rùn)的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓資本公積需要轉(zhuǎn)嘛
老師好,去年注冊(cè)的公司,24年公司沒有營(yíng)業(yè)銷售,就做一些加工,但是沒有開銷售發(fā)票,賬上掛了制造費(fèi)用房租水電和員工工資—生產(chǎn)成本,這些掛賬等后期有銷售產(chǎn)品了再慢慢結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
待抵扣稅費(fèi)負(fù)數(shù),期初放借放還是貸方?
我們公司是工程公司,從外面請(qǐng)了臨時(shí)工,簽約的勞務(wù)合同,這種在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)工資的時(shí)候要在哪一個(gè)模塊申報(bào)
老師好,請(qǐng)問下之前公司收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼做了借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外,,這個(gè)月退回的一部分回去要怎么入賬呢
老師,您好。請(qǐng)問下,發(fā)現(xiàn)往年暫估委托加工物資沒平,怎么處理呢?賬務(wù)我是這么做的 借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款-暫估
是不是要先申報(bào)24年年報(bào),季度企業(yè)所得稅才能彌補(bǔ)以前年度虧損
老師,我們有一家個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照下證時(shí)間是24年9月,一直沒有稅務(wù)登記,這個(gè)月才稅務(wù)登記,需要去稅務(wù)局說明把之前月份的稅務(wù)申報(bào)補(bǔ)上嗎?還是說直接從4月開始申報(bào)就好了?
我是公司是的法人,我可以通過公司給我發(fā)工資嗎
老師,我公司是生產(chǎn)塑料件的,需要用到模具,這個(gè)模具是入固定資產(chǎn)嗎?
問題發(fā)票是22年開的了 匯算清繳完了
那要開具發(fā)票的話 我們是不是應(yīng)該開具技術(shù)服務(wù)發(fā)票
應(yīng)當(dāng)據(jù)實(shí)開具發(fā)票;然后根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整匯繳申報(bào)。
那我是和研發(fā)項(xiàng)目相關(guān)的咨詢,是開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?稅務(wù)局如果要了解相關(guān)資料需要準(zhǔn)備哪些?
如果咨詢,那就要開具咨詢發(fā)票了。
那不還是回到這個(gè)問題了 我開的是咨詢發(fā)票 稅務(wù)局不認(rèn) 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢 準(zhǔn)備什么材料 怎么自證
事實(shí)改變不了呀,同學(xué)。既然業(yè)務(wù)是“咨詢”,那只能開咨詢發(fā)票啊。要不就是虛開發(fā)票了。
我知道改變不了 問題我是跟研發(fā)項(xiàng)目掛鉤的 稅務(wù)局不讓我加計(jì)抵扣 所以我現(xiàn)在要解決這件事
難道 匯算清繳的數(shù)據(jù)里 我要把加計(jì)抵扣的研發(fā)費(fèi)用踢出來嗎?
同學(xué)呀,老師也改變不了您的事實(shí)啊。
老師啊 不是說發(fā)票怎么開的問題 是我接下來應(yīng)該怎么做 怎么解決這個(gè)問題 我怎么自證 如果不符合自證 那我是怎樣 調(diào)整報(bào)表 還是寫說明 是我現(xiàn)在咨詢的是我要解決這個(gè)問題
我確確實(shí)實(shí)是為項(xiàng)目產(chǎn)生的咨詢 如果發(fā)票開咨詢 那我就是沒有開錯(cuò) 可現(xiàn)在我應(yīng)該拿出什么證據(jù) 去證明 我就是為我研發(fā)的產(chǎn)品產(chǎn)生的咨詢
老師 您沒完整看完我第一段話
同學(xué),我真的全面看了您的留言。只不過,即使“為項(xiàng)目產(chǎn)生的咨詢”、“研發(fā)的產(chǎn)品產(chǎn)生的咨詢”,那也是“咨詢”。這是改變不了的。這是事實(shí),不要說是一個(gè)答疑老師,就是其他別的人,也是改變不了的。