您好,不用填。咱沒有超過核定,增值稅納稅申報(bào)表,由于是個體戶定期定額征稅,發(fā)票額度未超過定額數(shù),此表0保存申報(bào)就可以
我是個體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報(bào)表第11列“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫的“200000” 申報(bào)成功后比對結(jié)果顯示“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請確認(rèn)填寫是否正確” 不知道這個要怎么操作,我記得上次申報(bào)只需要在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫開的發(fā)票額度就通過了。
老師好,想問一下。有個個體工商戶一直在規(guī)定限額內(nèi)開票,都是核定的。因去年超出120萬,今年2月份國稅打電話說要查賬征收了,并且在1月份開了29萬普通發(fā)票,在三月份時(shí)去注銷時(shí)讓我們填寫了A\\B表,在季度 表及匯算清繳表中都填寫1月份開票數(shù)據(jù),并且還填寫了成本,最后利潤總計(jì)為6310元。最后開出清稅證明時(shí)一分錢都沒交稅,這是為什么呀
一般納稅人屬于二手房東,取得進(jìn)項(xiàng)專票 稅率5%,2月錯開了5%的專票出去(屬于簡易征收),交增值稅1.2萬,3月紅沖掉部分5%的專票,重新開具9%的發(fā)票(一般計(jì)稅方法)。因前期有很多留底,無需交稅,然而上月多交的1.2萬,在增值稅申報(bào)表一34行(本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅款顯示為負(fù)數(shù)-1.2萬。這樣增值稅申報(bào)表就審核不通過。請問這種情況怎么修改。謝謝老師指點(diǎn)。
個體戶核定征收額是3萬,7-9月開了數(shù)電發(fā)票2萬,請問在10月份是不是要進(jìn)行納稅申報(bào),具體金額2萬該怎么填寫表格?另有點(diǎn)疑問,明明開具了2萬數(shù)電普通發(fā)票,系統(tǒng)表格為什么顯示普通發(fā)票開票金額是0?這種情況咋處理?
老師你好,我自己經(jīng)營一家物流個體戶,從今年2月份開始開始運(yùn)作,稅務(wù)局當(dāng)時(shí)是規(guī)定定期定額征收,由稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報(bào),定額是季度9萬,我每個月開票大概在10萬左右,都是開具的專用發(fā)票1%的,每個季度根據(jù)開具專票金額交稅,后來稅務(wù)從9月份開始,給我改為查賬征收,需要我自己申報(bào),查賬征收的話,就需要做賬報(bào)稅了,那么我想問一下,2-8月份,我的賬應(yīng)該怎么做?2-8月份有成本費(fèi)用,但是沒有去取得成本發(fā)票,這個應(yīng)該怎么辦處理
燃料及動力屬于成本項(xiàng)目核算嗎
老師,用于集體福利,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務(wù)采購,金額27萬,響應(yīng)文件截止日是2月8日,兩家供應(yīng)商在2月7日提交了報(bào)價(jià)文件。另一家供應(yīng)商2月5日提交報(bào)價(jià)資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規(guī)操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設(shè)備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時(shí)要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進(jìn)來的錢現(xiàn)在要轉(zhuǎn)資本,目前墊的錢用其他應(yīng)付記錄的,要轉(zhuǎn)資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運(yùn)可以開13%的發(fā)票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點(diǎn),導(dǎo)致現(xiàn)在沒有期初,也沒有本月盤點(diǎn),只有本月入庫金額,現(xiàn)在該怎么結(jié)轉(zhuǎn)三月銷售成本啊,根據(jù)入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計(jì)入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增?
勾選認(rèn)證的時(shí)候,只允許抵扣賬面上本月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
零申報(bào)是這個意思嗎
您好,是的呢,是這么理解的