固定資產(chǎn)500萬(wàn)以下可以一次扣除呀。
老師,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦,對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問(wèn)題,所以我就一次性調(diào)整了,調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致,這個(gè)問(wèn)題大嗎
老師,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦,對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問(wèn)題,所以我就一次性調(diào)整了,調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致,這個(gè)問(wèn)題大嗎
老師您好!我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。21年所屬期的匯算清繳是前任會(huì)計(jì)做的,固定資產(chǎn)表格中的一項(xiàng)固定資產(chǎn)2831.16元一次性扣除了,沒(méi)交代給我。稅局電話給我,讓我調(diào)增22年所屬期匯算清繳的固定資產(chǎn)表格,按照10年折舊期限。我是初入會(huì)計(jì)這行,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)增?著急
老師您好!我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。21年所屬期的匯算清繳是前任會(huì)計(jì)做的,匯算表格中的一項(xiàng)固定資產(chǎn)2831.16元一次性扣除了,沒(méi)交代給我。稅局電話給我,讓我調(diào)增22年所屬期匯算清繳的固定資產(chǎn)表格,按照10年折舊期限,每年調(diào)增283.116元。我是初入會(huì)計(jì)這行,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)增?著急
老師您好!前任會(huì)計(jì)2021年有一項(xiàng)固定資產(chǎn)2831.16元會(huì)計(jì)賬務(wù)處理上一次性折舊折掉了,21年的匯算清繳也一次性扣除了。稅局今天來(lái)電話讓我調(diào)增22年匯算清繳,按照10年折舊每年調(diào)增283.116元,是不是前任會(huì)計(jì)做錯(cuò)了?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
是可以的,老師。但是稅局讓我每年調(diào)增,我不知道怎么調(diào)增呢?
您是不是一次扣除之后,又提折舊了。
沒(méi)有呀。稅局說(shuō)21年一次性扣除后,22年開(kāi)始以后每年的要按照10年折舊,每年調(diào)增283.116元
那是你們雙方誤會(huì)了。如果沒(méi)有再提折舊,不用調(diào)增。
那什么樣的情況一次性扣除了之后需要每年逐年調(diào)增呢?老師
一次扣除之后,會(huì)計(jì)再每年提折舊,就要每年調(diào)增了。
其實(shí)是前任會(huì)計(jì)錯(cuò)了,我認(rèn)為。因?yàn)樵?021年稅務(wù)上可以一次性扣除,可是當(dāng)年的會(huì)計(jì)上折舊她不應(yīng)該一次性折舊。老師我說(shuō)得對(duì)嗎?
對(duì)。應(yīng)當(dāng)分期計(jì)提折舊。