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7月開了一張紅字發票-100萬,8月申報后退回了增值稅及附加,請問怎么寫分錄?

2023-10-09 13:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-09 13:57

你好,做計提和交費相反的分錄就行了。

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快賬用戶6005 追問 2023-10-09 14:00

計提附加: 借:稅金及附加(負數) 借:應交稅費-城建 借:應交稅費-教育 借:應交稅費-地方 收到退回附加: 借:銀行 貸:應交稅費-城建 貸:應交稅費-教育 貸:應交稅費-地方

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齊紅老師 解答 2023-10-09 14:07

附加稅這樣做是對的,還有增值稅呢,也是做相反的。

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快賬用戶6005 追問 2023-10-09 14:07

收到退回增值稅: 借:銀行 貸:應交稅費-已交增值稅 結轉退回增值稅: 借:應交稅費-已交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-10-09 14:14

是沖收入的分錄借應收賬款負數貸,主營業務收入負數應交稅費負。 借未交稅增值稅負數,貸銀行存款負數。

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快賬用戶6005 追問 2023-10-09 14:15

沖收入在7月開紅字發票的時候就做了。8月我們公賬收到退回增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-10-09 14:21

就收入的復數分錄不做,做退回增值稅的分錄借銀行存款貸未交增值稅。

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相關問題討論
你好,做計提和交費相反的分錄就行了。
2023-10-09
您好!這個你上月怎么做的,就做同樣的分錄。然后計提和支付稅金也是做同樣的分錄。只是間隔寫復數。
2024-06-21
你好,需要退稅還是怎么了?這個不用計提
2023-09-12
你好,跟7月份的憑證是一樣的,只是金額寫負數。
2024-09-24
同學你好 附表二里面轉出
2021-09-08
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