你好,做計提和交費相反的分錄就行了。
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉出,但是在8月份發現7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉出的金額
老師,我在6月份開了一份銷售發票給客戶,客戶在8月份說不需要這份發票要退回來給我了,我7月已申報了6月的增值稅,那8月開了紅字發票后,我8月的增值稅會少交嗎?
請教老師們,8月份自行開具的兩張增值稅專票,這兩張專票10月份被退回開具了紅字發票,紅沖了,第三季度的增值稅該怎么申報,先把8月份的這兩張專票稅費交了還是?
我們在今年3月份補申報了2022年的未開票收入10萬,然后補交了增值稅及附加稅,請問一下補申報的收入怎么做會計分錄,補交的增值稅及附加稅怎么寫會計分錄
8月有一張紅沖發票,導致增值稅及附加都是負數。請問計提分錄怎么寫?
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
計提附加: 借:稅金及附加(負數) 借:應交稅費-城建 借:應交稅費-教育 借:應交稅費-地方 收到退回附加: 借:銀行 貸:應交稅費-城建 貸:應交稅費-教育 貸:應交稅費-地方
附加稅這樣做是對的,還有增值稅呢,也是做相反的。
收到退回增值稅: 借:銀行 貸:應交稅費-已交增值稅 結轉退回增值稅: 借:應交稅費-已交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
是沖收入的分錄借應收賬款負數貸,主營業務收入負數應交稅費負。 借未交稅增值稅負數,貸銀行存款負數。
沖收入在7月開紅字發票的時候就做了。8月我們公賬收到退回增值稅。
就收入的復數分錄不做,做退回增值稅的分錄借銀行存款貸未交增值稅。