您好,替票也找不到嗎這個的
公司新成立賬上沒有錢,員工幫公司買各種小件都是自己墊錢從淘寶上買,沒有發票,購物記錄截屏是否可以直接作為報銷依據,另外這些小錢都是另一位員工(老板親信)直接給他們報銷了,記賬:借管理費用開辦費貸:現金,然后借現金,貸其他應付款-個人,是否正確?另外,這名員工(老板親信)自己也墊了很多款買東西,發票都給財務了,但是說公司現在沒錢,她先不報銷,這種情況怎么記賬呢?
分公司沒有會計,賬都在總公司,員工報銷都是分公司內勤處理,有一筆沒有發票的只有收據她也給報銷了,這就導致現金賬比實際多了一筆,該怎么處理啊,不到100塊錢,可以直接收據入賬嗎
員工報銷的金額是50,實際提供的發票是60元,給員工轉的報銷款也是轉的50,那么做賬的時候按照發票60元入賬還是按照50入賬呢?如果按照50入賬,那么報銷金額跟發票金額不一致,這種怎么處理呢? 主要是每個月都有這個情況存在,主要是報銷費用很多沒發票 員工去找的替代發票,
員工報銷的金額是50,實際提供的發票是60元,給員工轉的報銷款也是轉的50,那么做賬的時候按照發票60元入賬還是按照50入賬呢?如果按照50入賬,那么報銷金額跟發票金額不一致,這種怎么處理呢? 主要是每個月都有這個情況存在,主要是報銷費用很多沒發票 員工去找的替代發票,報銷單跟發票內容也不一致,這個有沒有風險
員工報銷的金額是50,實際提供的發票是60元,給員工轉的報銷款也是轉的50,那么做賬的時候按照發票60元入賬還是按照50入賬呢?如果按照50入賬,那么報銷金額跟發票金額不一致,這種怎么處理呢? 主要是每個月都有這個情況存在,主要是報銷費用很多沒發票 員工去找的替代發票,報銷單的內容和發票內容也不一致,這種有沒有風險,
老師下午好!2024年12月成立的公司,沒有發生任何業務,2025年用做企業匯算清繳嗎?
老師五金倉的護欄8000多,到哪個科目啊?
老師,做材料盤盈,可以做借原材料 。貸主營業務成本嗎
老師,參加廣交會發生的費用支出是不是要計入廣宣費
你好,老師,請問勞務派遣公司開差額票應該怎么入賬
員工生育津貼收到了,是全額轉給員工嗎?還是按照比例給員工
老師匯算清繳時,銀行的手續費填利息收支那一欄嗎
請問老師,我公司在2020年在建行開了一個政府采購平臺的保證金賬戶,當時由法人個人賬戶轉了錢進這個保證金賬戶,但這個賬戶當時并沒有告知代理記賬公司,所以我們的記賬憑證上是沒有這個賬戶的,也沒有這筆錢,但這個月我們把這個保證金賬戶注銷了,那筆保證金打進我們的基本賬戶了,等于是我們盤存多出來一個銀行賬戶,然后這個銀行賬戶里的錢又打進基本戶了,請問這筆業務我應該怎么做賬,剛剛有個答疑老師告訴我: 借:銀行存款—保證金賬戶 貸:其他應收款 借:銀行存款—基本賬戶 貸:銀行存款—保證金賬戶 但我突然發現,那我其他應收款貸方還掛著一筆賬,沒銷呀,我應該怎么辦
紅字發票填錯數量了怎么辦?沖多了
老師,如果紅沖了發票,會對我們的賬造成什么影響呢?
很難!替票也有限啊!我們的餐費的發票多的很
應該每個公司都有面臨這種情況,我們的業務招待費應該超了很多了。
對,我看他們有的都是找其他人代開的
我的意思,有沒別的解決方法,無票支出太多了
那不行,因為食物中大家都是找到票才可以,或者是出手續費,然后代開
老師這是違法的,況且這種發票開的有限,很難合理的利用
像這種請小二幾天的怎么辦?取什么發票?
這種最好是餐飲,或者是住宿
餐飲太多了,住宿總得出差吧!這種太多也不行
你這些都不能確定發票嗎
老師,沒有解決我的問題
這樣給您說吧,這種50 100的不可能做無票支出扣除,稅務機關不允許,實務中我們也遇到過,這種替票幾萬幾萬的都可以找到然后滿足企業日常支出用,我給您說的替票,不僅僅是業務招待費的,福利費啊,差旅費啊都可以用,你們應該都沒有找吧
你們是不是覺得麻煩不想找
因為不可能沒有票,就扣除這種
業務招待費已經很多了,差旅費也很多,業務員老板一個月沒幾天在公司,所產生的費用本身就很多
老師,還有實務中如果存在收據報銷或付款截圖報銷了,那這筆費用做在一起,匯算清繳怎么區分開來調整,前提只做一套賬的情況下
如果實務中,存在報銷,截圖這種的話,需要自己做一個excel表格,就是說,本次報銷的,有多少無票的,年底一次性找出來調整
因為大企業分工比較明確,所以是很嚴格的
不是說隨隨便便做一下就口扣除的了這個