你好,按照五十來做賬的 不一致的,按照你實際報銷的來做就行, 代替發票本身這種就有風險,不是因為你給他報銷的少,如果是實際的業務,對方給你們開了60的發票,你只給他支付50,這種也沒有問題
老師,①那個付款審批單、資金申請單和費用報銷單有什么區別?付款審批單是對外(比如供應商或事業單位和其他的)支付,費用報銷單肯定是對于內部員工的(“報銷”),那那個資金申請單是對內和對外都可以?②員工報銷墊付款,去稅局代開發票拿回來報銷,比如買東西實際上花了101元,開票,不含稅100元,增值稅1元,個稅1.3元,城建稅0.12元,如果這樣,員工報銷肯定按101+1.3+0.12=102.42元報銷,那到時這個1.3和0.12元入管理費用還是怎么出賬?還是說倒退員工稅后得回墊付的101元(那這樣不含稅金額就大咯)?一般做法是怎樣的?
老師,請問去年做賬計提收入成本時沒有開票但是稅額是計提到銷項稅額,而非待轉銷項稅額,即:借 應收帳款 貸 主營業務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。但是實際發票是今年最近才開的?去年報稅應該是按照實際開票報的,且發票金額比去年計提部分還多這樣的話,需要調整賬務嗎?如果需要調怎么調整好呢?
老師您好!我現在在建筑公司,有這樣一個問題,我們這同時經營幾家建筑公司,這些員工是在這幾家公司發工資的,但是都是同一個老板,現在遇到項目上報銷的情況,很難區分。第一:有些是白條報銷的,然后員工就拿別的票來替,那么在寫報銷單的時候,報銷單上面的內容有些就和提供的發票不符合;第二:在一個地方項目也很多,員工報銷比較混亂,如果按項目來報銷的話,有些員工又不知道這個項目是哪家公司的;如果按發工資的公司來報,有些項目又不是這家公司的,所以不知道怎么來合理規劃,老師,請問你看看能有什么好的方案嗎?
老師您好!我現在在建筑公司,有這樣一個問題,我們這同時經營幾家建筑公司,這些員工是在這幾家公司發工資的,但是都是同一個老板,現在遇到項目上報銷的情況,很難區分。第一:有些是白條報銷的,然后員工就拿別的票來替,那么在寫報銷單的時候,報銷單上面的內容有些就和提供的發票不符合;第二:在一個地方項目也很多,員工報銷比較混亂,如果按項目來報銷的話,有些員工又不知道這個項目是哪家公司的;如果按發工資的公司來報,有些項目又不是這家公司的,所以不知道怎么來合理規劃,老師,請問你看看能有什么好的方案嗎?
員工報銷的金額是50,實際提供的發票是60元,給員工轉的報銷款也是轉的50,那么做賬的時候按照發票60元入賬還是按照50入賬呢?如果按照50入賬,那么報銷金額跟發票金額不一致,這種怎么處理呢
老師,辦理新公司公戶需要什么資料啊
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
工作滿了1年,中途休息了一段時間,然后到一家單位上班,年休假還是5天?
老師公司在租賃的廠房里用采鋼板搭建了9000元的辦公室,這個怎么入賬,是做固定資產,還是費用?
老師請問員工4月入職,5月發放工資,是在5月做信息采集,0申報嗎?還是等6月才做信息采集和申報呢?
老師你好,單位需要做合并報表處理,安裝合并軟件是需要合并一級科目還是二級科目呢?
老師,現在進賬稅勾選在稅務平臺了,我怎么沒找到這個講的課程,還是看到以前的單獨的勾選平臺,有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時候。填寫資料不小心把銀行支行填錯了。這個直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長期待攤費用科目,年初余額和本年增加的和是不是應該算在待攤的原值里