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老師,我用的8月底的數據新建帳套,期中城建稅中途有過更正,導致有年初余額。后期我還怎么做憑證把他沖銷掉,不然利潤表不對,城建稅家其它附加稅總額都要大過稅金及附加了

老師,我用的8月底的數據新建帳套,期中城建稅中途有過更正,導致有年初余額。后期我還怎么做憑證把他沖銷掉,不然利潤表不對,城建稅家其它附加稅總額都要大過稅金及附加了
老師,我用的8月底的數據新建帳套,期中城建稅中途有過更正,導致有年初余額。后期我還怎么做憑證把他沖銷掉,不然利潤表不對,城建稅家其它附加稅總額都要大過稅金及附加了
2023-10-08 21:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-08 21:42

您好,查到怎么錯的,用反分錄做憑證就能調平了嘛, 借:稅金及附加 (負) 應交稅金-城建 稅(負)

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快賬用戶4777 追問 2023-10-08 21:56

上個會計是這樣調整的,老師我按照你的方法調整了,利潤表中的稅金及附加數據是:202.98 城建稅是246.64 印花稅是86.69 還是不對吧

上個會計是這樣調整的,老師我按照你的方法調整了,利潤表中的稅金及附加數據是:202.98       城建稅是246.64   印花稅是86.69   還是不對吧
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齊紅老師 解答 2023-10-08 22:00

您好,同事這個分錄也對的,銀行存款一正一負沒有影響余額,同事的方法跟我們的一樣呀,只是把應交稅金放在借方正數了

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快賬用戶4777 追問 2023-10-08 22:07

這是6月份更正的,現在我是按照他給的8月底尾數建的,我現在的情況是做了做了筆分錄,借:稅金及附加:-130.35 貸:應該稅費-城:-130.35。然后導致我的稅金及附加是202.98 這個數不對了

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齊紅老師 解答 2023-10-08 22:08

您好,那稅金及附加應該是多少,倒算一下調整嘛

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快賬用戶4777 追問 2023-10-08 22:12

老師,我不會啊,麻煩告訴我下

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齊紅老師 解答 2023-10-08 22:17

您好,現在余額是多少呀,正確的余額應該是多少呀,我跟您一起計算下

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快賬用戶4777 追問 2023-10-08 22:19

現在的是202.98 正確的333.33。就是做了那個分錄減了那130.35。現在城建稅調整過來了,附加稅又少了,所以分錄到底該怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-10-08 22:22

您好,我計算了一下,根本不用調整嘛,把(做了那個分錄減了那130.35) 這個分錄刪除就對了嘛

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快賬用戶4777 追問 2023-10-08 22:35

老師,我在等你啊

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齊紅老師 解答 2023-10-08 22:38

您好,我不是回復您好么,把那個調整分錄刪除就對了,現在差額就是那個分錄呀,根本不用調整的?

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快賬用戶4777 追問 2023-10-08 22:41

老師,您好看看這個報表,是不是城建稅比稅金及附加要大,這個報表是不對的。我要把城建稅下調130.35稅金及附加不數額不能變,我怎么調帳

老師,您好看看這個報表,是不是城建稅比稅金及附加要大,這個報表是不對的。我要把城建稅下調130.35稅金及附加不數額不能變,我怎么調帳
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齊紅老師 解答 2023-10-08 22:45

您好,城建稅是376,稅金及附加是14.7萬,從數據上看沒有不合邏輯的不對呀, 城建稅下調130.35稅金及附加不數額不能變,這個就是在稅金及附加下面這些科目的內部變勸,要不無法達到您的要求

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快賬用戶4777 追問 2023-10-08 22:50

老師,那您看看我用這數據如何新建帳套的期初余額,借貸方累計 年末余額。注意他中途調了帳哦

老師,那您看看我用這數據如何新建帳套的期初余額,借貸方累計  年末余額。注意他中途調了帳哦
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齊紅老師 解答 2023-10-08 22:54

您好,建賬用上期末的科目余額表呀,建賬是不錄入損益科目的,只錄負債表上科目余額呀

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快賬用戶4777 追問 2023-10-08 22:57

我現在錄入的是應交稅費-城建稅。這是負債啊。您告訴我怎么填

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齊紅老師 解答 2023-10-08 22:59

您好,不用錄入呀,8月低應交稅費-城建稅是平的,沒有余額

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快賬用戶4777 追問 2023-10-08 23:03

不錄入帳不平啊

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齊紅老師 解答 2023-10-08 23:08

您好,這個余額是0,怎么會不平呀,科目余額表肯定是平的呀,憑證分錄是一借一貸,您好8月低的科目余額表核對一下您的期初,一下就知道哪里錄錯了,沒有幾個科目?

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您好,查到怎么錯的,用反分錄做憑證就能調平了嘛, 借:稅金及附加 (負) 應交稅金-城建 稅(負)
2023-10-08
您好,這些屬于損益類科目,需要錄入。應設置主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入等科目核算。
2020-11-07
我再10月份的賬務處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調整增值稅,然后負數沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結轉損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
以前年度損益調整結轉到利潤分配 做了這個分錄會影響勾稽關系
2020-01-14
您好,您的做法是對的,研發費用是一個利潤表科目,可以通過管理費用里面的研發費用進行拆分得出來 前期歸集通過研發費用-費用化支出、資本化支出進行歸集,之后費用化支出轉入管理費用-研發費用 資本化支出轉入無形資產科目
2019-12-24
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