您好,查到怎么錯的,用反分錄做憑證就能調平了嘛, 借:稅金及附加 (負) 應交稅金-城建 稅(負)
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產負債表,利潤表,現金流量表,所有者權益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現在我在重新建賬,根據資產負債表和銀行對賬單,錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現在試算平衡了,生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字,我應該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師,我用的8月底的數據新建帳套,期中城建稅中途有過更正,導致有年初余額。后期我還怎么做憑證把他沖銷掉,不然利潤表不對,城建稅家其它附加稅總額都要大過稅金及附加了
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現金流量表籌資活動流入可能為負數嗎
個體工商戶開具1稅點專票,對方一般納稅人可以抵扣1稅點嘛?這樣個體工商戶需要繳納什么稅費?
老師好~咨詢下:公司裝修產生的一系列費用,一般計入什么科目?
總公司不是小微企業,稅費這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質,這樣是注冊子公司還是分公司稅費是不受總公司影響?
資產不超5000萬享受小微企業優惠,企業剛成立,固定資產是1億,企業一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產生滯納金,確實個體戶經營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
上個會計是這樣調整的,老師我按照你的方法調整了,利潤表中的稅金及附加數據是:202.98 城建稅是246.64 印花稅是86.69 還是不對吧
您好,同事這個分錄也對的,銀行存款一正一負沒有影響余額,同事的方法跟我們的一樣呀,只是把應交稅金放在借方正數了
這是6月份更正的,現在我是按照他給的8月底尾數建的,我現在的情況是做了做了筆分錄,借:稅金及附加:-130.35 貸:應該稅費-城:-130.35。然后導致我的稅金及附加是202.98 這個數不對了
您好,那稅金及附加應該是多少,倒算一下調整嘛
老師,我不會啊,麻煩告訴我下
您好,現在余額是多少呀,正確的余額應該是多少呀,我跟您一起計算下
現在的是202.98 正確的333.33。就是做了那個分錄減了那130.35。現在城建稅調整過來了,附加稅又少了,所以分錄到底該怎么寫
您好,我計算了一下,根本不用調整嘛,把(做了那個分錄減了那130.35) 這個分錄刪除就對了嘛
老師,我在等你啊
您好,我不是回復您好么,把那個調整分錄刪除就對了,現在差額就是那個分錄呀,根本不用調整的?
老師,您好看看這個報表,是不是城建稅比稅金及附加要大,這個報表是不對的。我要把城建稅下調130.35稅金及附加不數額不能變,我怎么調帳
您好,城建稅是376,稅金及附加是14.7萬,從數據上看沒有不合邏輯的不對呀, 城建稅下調130.35稅金及附加不數額不能變,這個就是在稅金及附加下面這些科目的內部變勸,要不無法達到您的要求
老師,那您看看我用這數據如何新建帳套的期初余額,借貸方累計 年末余額。注意他中途調了帳哦
您好,建賬用上期末的科目余額表呀,建賬是不錄入損益科目的,只錄負債表上科目余額呀
我現在錄入的是應交稅費-城建稅。這是負債啊。您告訴我怎么填
您好,不用錄入呀,8月低應交稅費-城建稅是平的,沒有余額
不錄入帳不平啊
您好,這個余額是0,怎么會不平呀,科目余額表肯定是平的呀,憑證分錄是一借一貸,您好8月低的科目余額表核對一下您的期初,一下就知道哪里錄錯了,沒有幾個科目?