同學,你好 嗯,是對的
實際發生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應付賬款2.開出發票確認收入借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業務收入 應交增值稅 結轉成本 借:主營業務成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結算 借:工程結算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結算 這樣操作是合理的嗎?
實際發生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應付賬款2.開出發票確認收入借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業務收入 應交增值稅 結轉成本 借:主營業務成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結算 借:工程結算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結算
老師 工程施工的會計科目可以這樣做嗎? 發生成本時 借:工程施工- XX項目 貸:原材料/庫存商品/應付職工薪酬 開出發票做收入時:借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 銷項稅 結轉成本:借:主營業成本 貸: 工程施工
老師,計提農民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬 以后發放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結轉:借:主營業務成本 貸:工程施工-勞務成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬
支付勞務費時借應付勞務費98000貸銀行存款98000 收到發票時借工程施工-合同成本-人工費98000 貸應付勞務費 成本結轉時借主營業務成本90350 貸工程施工-合同成本-人工費90350 這樣對嗎?
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發費用啊?
老師,我把主營業務成本加150萬,資產負債表上要動哪幾個數字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發票,專管員老師不能開具0稅率的發票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司取得的a公司發的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發了100,勞務公司也按照多發的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
我們開出去的發票是:建筑服務*工程施工,成本票就是材料票,干活的分包給勞務公司,開給我們的建筑服務*勞務費發票,這樣是沒問題的吧?
同學,你好 沒什么問題
如果我們把整個項目料工都包給別人干,直接給我們開 建筑服務*工程服務發票按這個入成本就可以是吧?
同學,你好 是可以的
人工這一塊,如果找臨時工干活就讓干活的人去稅務局代開勞務發票,我們代扣代繳個稅?或者承包給勞務公司,直接給我們開勞務費發票入工程施工~勞務成本后結轉到主營業務成本?
同學,你好 嗯嗯,對的
如果是連續幾個月干活可不可以直接做工資表按工資薪金發放?
同學,你好 那要繳納社保
我們這社保查的不嚴,好多都沒給買社保著。農民工工資都是按工資薪金支付的
同學,你好 如果查得不嚴,可以的
謝謝老師
不客氣,祝工作順利
老師,附加稅可以在繳納的當月計提嗎?還是必須要在月末或者季末先計提?
同學,你好 當月計提,次月繳納