好,這個月咱做更正的分錄處理就行。
1.每天收入總數(shù),我要做一個借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費(是3%的稅率對吧) 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金(這個分錄對嗎)還是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務收入?因為這個現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他)每天都有支出的費用票據(jù),我就會相應做好分錄,借制造費用或銷售費用,貸其他應收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛?然后你說我們進貨的時候需要發(fā)票,那我們就讓供應商給我們開發(fā)票,(普票)但是個體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發(fā)票,就是免征的。是這個意思么。所以我們問供應商要發(fā)票的時候每月總計小于10萬就可以?個體戶交的是個人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對嗎? 做與不做這兩個分錄分別怎么做呢,如何計算的呢?
我是做超市財務費,我現(xiàn)在有個問題,我的商品A是聯(lián)營的,就是拿過來賣,我超市不用管A的庫存,只是按照A每月的銷售額的20%來確認我自己的收入,我的商品B與A唯一不一樣的地方是,B我需要管庫存數(shù)量,但不需要看庫存總金額,這個時候A商品的公司被稱為聯(lián)營供應商,B的供應商則被稱為代銷供應商,對于這個A與B商品的做賬方式,我咨詢過稅務局,稅務局的解釋簡單粗暴,他們說A與B不屬于受托代銷商品,也不用那么復雜,因為我雖然都會提成20%,但是另外80%我會返還給供應商,其實這80%就相當于是我付的進價,與普通商品購銷不一樣的是,別人先買進來在賣,而我的A和B是屬于先賣了再買進,說他們其實也是我的商品,稅務局的解釋顛覆了我的會計知識,而且我看我公司的進銷存系統(tǒng),聯(lián)營和代銷商品居然都有銷售成本,而且這個成本還都是那返還的80%,系統(tǒng)的負責人說,誰說聯(lián)營和代銷沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),產(chǎn)生了收入就必須有成本配比,而且主要是商品售賣時是我來開全額稅票,不是供應商開,所以商品我買了,票我開了,跟正常的商品購銷不是一樣的嗎?稅務局的解釋和我公司的系統(tǒng)不謀而合。我還是覺得是不是我哪里想錯了,按照受托代銷去做
請教一下老師們,我們做裝飾裝修業(yè)的,項目上采購的材料一般是供應商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開了發(fā)票給我們財務部了,項目上的會計錄入進銷存時按照供應商的送貨單錄的,我是做內(nèi)賬總賬的,也要求我按照材料科目設(shè)置為數(shù)量金額式入賬,我是拿發(fā)票復印件入賬時我想先入“在途物資”這個科目,再按照項目會計核對錄入合適的入庫單入賬時轉(zhuǎn)到“原材料”,進銷存里是可以備注發(fā)票號的,但項目會計并沒有做到這一點,我會寫個情況說明給財務經(jīng)理,五一后經(jīng)理去出差到項目上會給說我的做賬要求,我想問一下老師們我這個處理能行嗎?有無更好的高效的辦法呢?
上個季度 我們供應商開給我們的發(fā)票是維修費 結(jié)果我看錯了 以為是在他們那里進的貨 但實際是我們返回的機器 他們進行維修的 我上個季度做成了庫存商品 請問這個季度我能把這幾筆庫存商品紅沖掉嗎? 然后做成銷售費用 可以嗎? 還是說 再返回去改 然后再重新申報財務報表?
旅游公司內(nèi)賬。相當于是員工自己付錢買的,價格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務收入450,然后后面付了款開發(fā)票報銷時,能不能直接沖賬借其他業(yè)務收入,貸銀行存款,就不用走應付賬款這個科目了,還是說一定要走應付賬款這個科目,,因為原本是想走費用去報銷,然后收錢時就先計入了其他業(yè)務收入,但是好像計入費用報銷也不知道行不行,如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時候借:其他應收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導了,不想返回去重新做賬,而且當時是收了好幾個員工的錢,都是不同時間收的,一定要在這個月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務收入,貸銀行存款這樣做嗎?
明天要面試個文化傳媒公司,1,怎么申報納稅?2.有那些政策申報?3.怎么申報,有哪些優(yōu)惠政策
審計調(diào)整后的23年存貨期末余額大于賬上24年存貨期初余額,怎么在24年調(diào)整回來?
老師,我們企業(yè)是制造風電葉片的,每支葉片需要安裝葉片后緣鋸齒裝配,降低噪音。葉片后援鋸齒裝配是采購部門從外購入的,我在2024年8月給客戶開的96支葉片后援鋸齒裝配,現(xiàn)在要沖紅,都需要業(yè)務部門提供什么手續(xù)呢?
老師好,2月份專管員通知我們做進項轉(zhuǎn)出,我們做了,結(jié)果三月報表上又在進項轉(zhuǎn)出那欄自動帶出這個金額,我就手動刪掉了這個金額,結(jié)果提交申報就報不過去,我點了強制提交現(xiàn)在就開不了票了,怎么辦呢
歐老師,個稅申報系統(tǒng)中出現(xiàn)“上年各月均有申報且全年收入不超過6萬元”,但是該員工本月離職了,下個月申報4月份工資的時候就沒有個稅,但如果沒有這個前提他是應該交稅的,這種情況我該怎么申報
老板個人私戶轉(zhuǎn)錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
@文文老師,事業(yè)單位,2022年11月8日14.00開標,但是招標公司收到的一家公司的招標文件PDF版最終修改時間為2022年11月8日15.14,這個違法嗎?
歐老師,老板個人私戶轉(zhuǎn)錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
公司股東給公司賬號上轉(zhuǎn)了5000元,寫的是借款,會計做賬這個能不能把他寫成股東的實收資本?
歐老師測繪費怎樣開具發(fā)票?其他老師接差評
那就不重新申報上一季度的財務報表了嗎
前面的咱可以不更正,然后咱后面做更正分錄 就按更正分錄,后面再出報表就行了。
那這樣的話 上個季度的印花稅也有差異 因為印花稅我是按購進商品金額?實際銷售金額為準的
你好,采購合同和銷售合同都需要交印花稅申報,有錯誤的可以更正申報。
哦哦 那我直接紅沖 做成費用 印花稅那里 直接更正申報 是不?
你看一下你印花稅那個,要是申報錯誤了,咱們做更正申報就行,要是沒有申報錯誤不用處理。
老師 我可不可以不紅沖 直接按庫存商品走賬
那不行了,咱不是維修費嗎?維修費不屬于庫存商品。
好的 謝謝老師
客氣,祝您工作愉快,問題解決,請好評。