借:銀行存款
貸:其他應付款
老師,請問公司支付給員工的傷殘補助金怎么做賬
公司員工發(fā)生了工傷,公司先把賠款錢打給員工,現(xiàn)在收到保險公司賠款,這個兩筆款怎么做
老師,我們收到一次性傷殘補助金,和我們付員工的一次性傷殘補助金是怎么做分錄呢?
員工工傷自己掏錢付的醫(yī)藥費,現(xiàn)在工傷保險中心把錢轉到公司對公賬戶,公司再把錢轉給員工,請問公司收款和付款分別如何做賬?
老師,請問,員工工傷,企業(yè)代收傷殘補助金,然后在由企業(yè)付給員工,這種情況下。用的科目是其他應收款,還是其他應付款呢。怎么做分錄呢
債務重組利得計入投資收益還是營業(yè)外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產(chǎn)原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發(fā)費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發(fā)費用啊?
老師,我把主營業(yè)務成本加150萬,資產(chǎn)負債表上要動哪幾個數(shù)字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發(fā)票,專管員老師不能開具0稅率的發(fā)票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發(fā)給派遣員工,勞務公司取得的a公司發(fā)的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發(fā)了100,勞務公司也按照多發(fā)的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規(guī)定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
付出去呢?要是這兩筆錢有差額,差額怎么做?
是多付了,還是少付了?
這兩種情況之前都有,現(xiàn)在這次是金額一樣
這三種情況是要怎么做賬呢?
多付了,計入營業(yè)外支出,少付了,計入營業(yè)外收入
好的,謝謝
不客氣,很高興幫您