借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)車船稅 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
老師您好,請(qǐng)問(wèn)印花稅不是不用計(jì)提的對(duì)吧,直接借方稅金及附加,貸方銀行存款對(duì)吧,那一年下來(lái),我怎么知道我繳納了多少印花稅呢
老師新年好!請(qǐng)問(wèn)我在電子稅務(wù)局代開的發(fā)票,當(dāng)時(shí)就扣稅了,稅金及附加是不是不用計(jì)提直接做,借:應(yīng)交稅金,貸:銀行存款?謝謝!
計(jì)提 借:稅金及附加-車船稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅 交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅 貸:現(xiàn)金/其他貨幣資金/其他應(yīng)付款-某某人 退稅 借:銀行存款-某行 借:-稅金及附加-車船稅。(紅字 最后 借:其他應(yīng)付款-某人 貸:銀行存款-某行 老師好,這個(gè)紅字掌握的不好,請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候用紅字
老師 請(qǐng)問(wèn)下印花稅需要計(jì)提嗎 ?如果需要計(jì)提的話 分錄是否是:借:稅金及附加-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花 貸 :銀行呢? 亦或者是:不計(jì)提 直接借:稅金及附加 貸:銀存呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)物流運(yùn)輸企業(yè),給車輛上保險(xiǎn),收到保險(xiǎn)公司開的專票,備注欄有保險(xiǎn)公司代扣代繳的車船稅,那么在做分錄時(shí)是不是需要這樣: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-車輛保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 稅金及附加-車船稅 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)老師是這樣嗎?必須把稅金及附加-車船稅記上,是這樣嗎?蟹蟹老師
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
蟹蟹。請(qǐng)問(wèn)是不是放在所屬年的任何一個(gè)月計(jì)提繳納都可以呢?
對(duì)的,是的,是這么做的。
蟹蟹老師
不用客氣,工作愉快