您好,紅字一般就是說退稅或者發現憑證做錯了需要沖銷的時候用紅字沖銷的
一般納稅人,快遞行業,交了車輛商業保險,交強險及車船稅,銷項開普票,那么這個商業保險.交強險.車船稅這樣寫分錄是正確的嗎? 借:稅金及附加-車船稅 貸:應交稅費-車船稅 借:管理費用-保險費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 應交稅費-車船稅 貸:銀行存款
請問老師借管理費用-車船稅貸銀行存款,與借稅金及附加貸應交稅費車船稅,借應交稅費車船稅貸銀行存款,造成什么樣的不同影響
我們單位收到一張汽車保險普通發票價稅合計3764.62元,備注欄有車船稅300元,單位轉賬給保險公司4064.62元,請問完整的憑證分錄怎么做。我這樣做 在同一張憑證上對嗎? 借:銷售費用-車輛使用費 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 3764.62 應交稅費-應交車船使用稅 300 借:應交稅費-應交車船使用稅 300 貸:銀行存款 300 然后這個分錄可以合并簡化成這樣嗎? 借:銷售費用-車輛使用費 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 4064.62
計提 借:稅金及附加-車船稅 貸:應交稅費-車船稅 交稅 借:應交稅費-車船稅 貸:現金/其他貨幣資金/其他應付款-某某人 退稅 借:銀行存款-某行 借:-稅金及附加-車船稅。(紅字 最后 借:其他應付款-某人 貸:銀行存款-某行 老師好,這個紅字掌握的不好,請問什么時候用紅字
老師您好,請問車船稅,不需要計提是嗎?交錢后,我做賬:借:稅金及附加-車船稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
老師,我想請教個問題:我們公司有兩個員工的社保和工資準備在B公司掛靠購買,但是那個公司沒有業務收入,需要從A公司轉錢過去,那這個以什么名義轉賬過去比較好呢。B公司是A公司的股東。
老師,上個月沒有做暫估,本月發票報銷,入庫同時進行的,我想要過一下應付賬款的賬,怎么做賬
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規模支付了物業費,借:待攤費用-物業費 貸:銀行存款 分攤時 借:管理費用-待攤費用攤銷 貸:待攤費用-物業費,可以不用預付賬款用待攤費用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標過程資料紙質版的目前看了20多個項目了,沒有發現違規操作問題,怎呢么才能發現大問題?
比如說貸方,寫在借方負數這樣?
是的,按照原來的會計分錄 方向不變只是加上負數
借:銀行存款-某行 -20 借:稅金及附加-車船稅-20
借:稅金及附加-車船稅 20 貸:應交稅費-車船稅20
對,沒錯的,就是這么做的。
是把原來的計提分錄加負數?
是的,沖銷的就做負數就行
你可以給我看一下嗎
你這個有什么地方不明白嗎?
借:稅金及附加-車船稅 20 貸:應交稅費-車船稅20
你這個是計提的會計分錄
退稅的分錄啊,
你這個不是計提的? 退稅的時候 借銀行存款? 借稅金及附加 負數就行了
借稅金及附加 負數就行了,老師,這個地方必須紅字嗎?
貸方 稅金及附加就不好看了是把
對,一般是做紅色的,貸方的話就不太好看。