您好,在9月13日填報所屬期8月的增值稅申報表,第30行③本期繳納上期應納稅額代表9月交8月應交增值稅 《增值稅納稅申報表》主表第30欄③本期繳納上期應納稅額,本月數填寫本月上繳上月實現、在本月入庫的增值稅,累計數應該是上年12月份實現增值稅在本年元月份入庫稅款以及當年元至11月份實現增值稅,而本年12月份實現增值稅記入次年元月份. 第30欄③本期繳納上期應納稅額,是按照稅務部門統計口徑,累計實際入庫稅款期間,而不是實現期間,因此你的做法是正確的,你還可以將本年1-11月份實現增值稅數額(應交增值稅加上上年12月份實現增值稅)來填列,不考慮今年12月份實現數,其結果一樣
老師好,一般納稅人增值稅申報表第30行:本期繳納上期稅額怎么填?
請問下增值稅申報表中的30行本期繳納上期應納稅額和31行的和本期繳納欠繳稅額填什么?
老師好!增值稅申報表里第30行本期繳納上期應納稅額怎么填?
老師,請問增值稅申報表里第30行本期繳納上期應納稅額有金額,這個金額是本期應補交的增值稅額嗎?
老師,請問增值稅申報表里第30行本期繳納上期應納稅額有金額,這個金額是本期應補交的增值稅額嗎?