借銀行存款269000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)付款19000 借其他應(yīng)付款19000 貸銀行存款17860 營業(yè)外收入19000-17860
老師,我想請問下,如果我們公司賣給一個(gè)客戶賣了10000元,然后這個(gè)客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個(gè)客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發(fā)票,是不是這個(gè)2000元的稅點(diǎn)我們出了
小規(guī)模納稅人公司,客戶來買東西,然后要開普票,但是他不是公對公打給我們公司賬戶的,要私人轉(zhuǎn)賬,可以給他開個(gè)人普票嗎,做賬的話要掛他的個(gè)人往來嗎,私人打錢到我們公司賬上
老師,請問下,我們公司是一般納稅人,然后有客戶和我們簽合同,客戶合同上用的是公司名字,但是客戶一直都是用個(gè)人的名字(不是公司的名字)給我們公司私賬對我們公司的私賬打過來的,也一直不要求開票,但是就這個(gè)月3月份。他用個(gè)人的名字打了一筆款到我們公司的公賬上,原來不要求開票,也一直私對私,這次這么操作,我該怎么做呢
客戶找我們過賬,就是對公轉(zhuǎn)了一筆,然后我們收取稅點(diǎn),再對私轉(zhuǎn)給客戶,這個(gè)要怎么做分錄呢,比如客戶要開一張50000的票,我們收取他3%的稅點(diǎn)
老師 客戶要求我們公司多開票 實(shí)際該給他們開250000 但給他們開了269000 客戶對公打到我們賬戶269000 然后客戶要求多的19000扣除稅點(diǎn)19000??6%1140 也就是 17860退給他們 打到私戶 內(nèi)賬該怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報(bào)表
還款的時(shí)候怎么寫,還給這個(gè)公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費(fèi)開票可以即征即退嗎
公司每個(gè)月都有購買預(yù)售卡和禮品卡 超過多少金額有風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)日常怎么處理
我公司要網(wǎng)上減資,需要提交公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況說明,能不能給個(gè)模板表格。
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報(bào)享受增值稅加計(jì)抵減優(yōu)惠政策,存在未按會(huì)計(jì)核算規(guī)定計(jì)入當(dāng)期損益,申報(bào)企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)。請及時(shí)進(jìn)行自查整改。這個(gè)要怎么樣查怎么樣改?
老師請問下,如果這個(gè)月沒有留抵,繳納增值稅,同時(shí)也要申報(bào)退稅,這種沒有稅可退,那后續(xù)要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
采購原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也到了,庫存也不小,銷售發(fā)票也是正常開的,需要繳納的增值稅非常大,是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)差價(jià)大,增值率高嗎
內(nèi)外賬交接需要注意什么?
老師小規(guī)模納稅人這個(gè)選減征還是免征。
開票269000 含稅
老師 客戶要求我們公司多開票 實(shí)際該給他們開250000 含稅但給他們開了269000 含稅客戶對公打到我們賬戶269000 然后客戶要求多的19000扣除稅點(diǎn)19000??6%1140 也就是 17860退給他們 打到私戶 內(nèi)賬該怎么做 稅率6個(gè)點(diǎn)
你做其他應(yīng)付款19000收入 稅做多少 做250000的稅嗎
稅1140是交的 做營業(yè)外收入不大合適吧老師
你好,我的意思是那張按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來唱歌的那一部分都做得營業(yè)外收入,你也可以做的應(yīng)交稅費(fèi)里面,你看一下應(yīng)交學(xué)費(fèi),超過這個(gè)金額超過的話你就差各方的營業(yè)外收入
沒明白老師
你寫清楚點(diǎn)分錄 謝謝
你發(fā)票的稅額是多少,你能寫清楚嗎?
借銀行存款269000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)付款19000 借其他應(yīng)付款19000 貸銀行存款17860 營業(yè)外收入19000-17860)/(1加稅率) 應(yīng)交稅費(fèi)多開的稅額
269000是含稅 不含稅 253773.58稅額15226.42
250000含稅 不含稅 235849.06 稅額14150.94
借銀行存款269000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)15226.42 其他應(yīng)付款19000 借其他應(yīng)付款19000 貸銀行存款17860-多開的稅率 營業(yè)外收入19000-17860)/(1加稅率)
主營業(yè)務(wù)收入那個(gè)多少
而且退錢就退銀行存款17860 老師你怎么做17860減去多少 實(shí)際退17860 !
25/(1加稅率) 單位萬元 第二個(gè)做這個(gè) 借其他應(yīng)付款19000 貸銀行存款17860 營業(yè)外收入19000-17860)/(1加稅率)-多開部份的稅額
第一個(gè)做哪個(gè)
扣的稅點(diǎn)1140體現(xiàn)在哪里
老師你自己看看你做的分錄平嗎
借銀行存款269000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)付款19000 diyige 在應(yīng)交稅費(fèi)和營業(yè)外收入里面的
第二個(gè)你看看你做的平嗎
第二個(gè)做這個(gè) 借其他應(yīng)付款19000 貸銀行存款17860 營業(yè)外收入19000-17860)/(1加稅率)-多開部份的稅額 您看看 營業(yè)外收入 多開部分稅額 19000?1.06??0.06 減是負(fù)數(shù) 你好好看看我表達(dá)的問題
借銀行存款269000 貸主營業(yè)務(wù)收入 25000/(1?稅率) 應(yīng)交稅費(fèi), 發(fā)票稅額 其他應(yīng)付款,269000-25000/(1?稅率)-發(fā)票稅額 借其他應(yīng)付款, 269000-250000/(1?稅率)-發(fā)票稅額 貸銀行存款 17860 營業(yè)外收入 1140-多開的稅額
你這樣做其他應(yīng)付款就是19000 這樣營業(yè)外收入 是那些根本不平
在說不明白老師為啥做營業(yè)外收入 這是收上來稅點(diǎn)交稅務(wù)局的
把錢退了吧 沒解決問題
你錢沒有交給我 我怎么給你退 發(fā)票稅額14150.95 你的稅率6% 虛開的稅額1075.47 借銀行存款269000 貸主營業(yè)務(wù)收入 250000/1.06 應(yīng)交稅費(fèi), 250000/1.06*6%?19000/1.06*6%(發(fā)票的稅額) 其他應(yīng)付款,269000-250000-1075.47 其他應(yīng)付款純屬按差額算出來的 沒其他的技巧 借其他應(yīng)付款, 269000-250000-1075.47 貸銀行存款 17860 營業(yè)外收入 1140-1075.47 這里的其他應(yīng)付款和第一個(gè)貸方金額一樣 銀行存款是實(shí)際支付出去的 營業(yè)外收入是1140-多開的稅額 做營業(yè)外收入里面你不能做主營業(yè)務(wù)收入 實(shí)際并不是你銷售的, 咋不平 你帶進(jìn)數(shù)字去 繳稅還是安發(fā)票的稅額來繳納