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客戶找我們過賬,就是對公轉了一筆,然后我們收取稅點,再對私轉給客戶,這個要怎么做分錄呢,比如客戶要開一張50000的票,我們收取他3%的稅點

2023-05-20 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-20 16:50

學員朋友您好,借:銀行存款,貸:營業外收入

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快賬用戶3838 追問 2023-05-20 16:58

那我們做賬的時候,是不是要先按票做收入? 借:銀行存款 50000 貸:預收賬款 44247.79 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5752.21

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快賬用戶3838 追問 2023-05-20 17:00

后面我們不是要對私轉給客戶,由于我們是收取他3%也就是只需要私戶轉他48500元了,這個分錄也怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-05-20 17:07

學員朋友您好,借:銀行存款,貸:其他應付款,營業外收入借:其他應付款,貸銀行存款

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快賬用戶3838 追問 2023-05-20 17:13

不用按票先做了嗎?直接就做 借:銀行存款 50000 貸:其他應付款 48500 營業外收入1500 然后轉私做 借:其他應付款 48500 貸:銀行存款 48500 我們不做應交稅費這個科目了嗎?

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快賬用戶3838 追問 2023-05-20 17:15

我的想法是這樣的 對公開票的這個業務先做 借:銀行存款 50000 貸:預收賬款 44247.79 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5752.21 然后對私轉再做這個 借:預收賬款 44247.79 營業外支出 4252.21 貸:銀行存款48500 不知道這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-20 18:10

你說的這種也可以的。

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學員朋友您好,借:銀行存款,貸:營業外收入
2023-05-20
同學你好 做往來然后沖減往來
2020-11-18
您好同學,客戶打款給工廠10,工廠給你們開發票10嗎?
2022-10-22
你好,根據你的描述,賬務處理是 借:庫存現金或銀行存款 ,貸:應收票據?
2024-04-02
您好,是的,對方付多少款,開多少發票,至于稅點,需要協商解決。
2020-12-17
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