學員朋友您好,借:銀行存款,貸:營業外收入
老師,請問我們公司給客戶開票,但會另外收取稅點,但客戶又不愿意用私賬轉,但是要是貨款和稅點一起轉進公賬我們老板又不愿意,這個怎么處理呢?
給客戶發了一批貨40000元是不含稅的金額,也就是不能給客戶開票,現在客戶要開票,老板說收10個點,想讓對方轉4000到私戶然后給開40000的票,但是客戶不想轉私賬,我說轉公戶44000給開44000的票,但是老板說這樣我們就虧了,說40000收10個點,另外的4000也要收10個點,就是總共轉44400元,開票也得44400元
你好老師!有一家客戶給我們介紹客戶收的獎金我通過對公轉到他們對公賬戶了,客戶如果給我們開票開什么服務?幾個點的票?如果他嫌他們生產廠家開票稅點高,可以去稅務局代開發票嗎?能開幾個點的?
老師,請問下,實際收入1200元,但客戶讓我們開發票2300元,客戶對公轉賬2300元,我們對私扣除稅點,轉回1012元,這個要怎么做分錄呀
你好 請問我們公司上個月有個客戶給我們對公轉了一筆款過來要開票 但是我們公司沒票了 所以沒給他開票 就讓我們供應商幫我們開票給這個客戶了 現在這個客戶要我們把上個月她轉過來的這筆款 給他轉對私回去 這樣合理嗎?
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?
那我們做賬的時候,是不是要先按票做收入? 借:銀行存款 50000 貸:預收賬款 44247.79 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5752.21
后面我們不是要對私轉給客戶,由于我們是收取他3%也就是只需要私戶轉他48500元了,這個分錄也怎么做呢
學員朋友您好,借:銀行存款,貸:其他應付款,營業外收入借:其他應付款,貸銀行存款
不用按票先做了嗎?直接就做 借:銀行存款 50000 貸:其他應付款 48500 營業外收入1500 然后轉私做 借:其他應付款 48500 貸:銀行存款 48500 我們不做應交稅費這個科目了嗎?
我的想法是這樣的 對公開票的這個業務先做 借:銀行存款 50000 貸:預收賬款 44247.79 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5752.21 然后對私轉再做這個 借:預收賬款 44247.79 營業外支出 4252.21 貸:銀行存款48500 不知道這樣可以嗎
你說的這種也可以的。