如果之前沒有做賬,現在需要開始記錄公司的財務交易。對于老板轉出的一筆款項并備注為貨款,可以按照以下步驟進行會計分錄: 1.首先,確定該筆款項涉及的科目。這通常涉及“銀行存款”或“現金”科目,以及相關的成本或費用科目。如果這筆款項是用于購買商品或服務,可能會涉及“應付賬款”或“其他應付款”科目。 2.對于老板轉出的這筆款項,可以在會計分錄中記錄借方和貸方。借方應反映公司資產(銀行存款或現金)的減少,而貸方應反映相應的科目(如應付賬款或其他應付款)的增加。 例如,如果這筆款項是用于購買商品并支付了10,000元,那么會計分錄可以這樣寫: 借:現金/銀行存款 10,000元 貸:應付賬款 10,000元 備注:具體借方和貸方科目應根據實際情況進行選擇,以上僅為參考。 1.如果該筆款項已經支付并且已經收到了商品或服務,則需要將借方科目改為相應的成本或費用科目(如“原材料”、“庫存商品”、“管理費用”等)。 例如,如果這筆款項購買了價值10,000元的商品并已收到,那么會計分錄可以這樣寫: 借:庫存商品 10,000元 貸:現金/銀行存款 10,000元 備注:具體借方和貸方科目應根據實際情況進行選擇,以上僅為參考。 1.如果之前沒有做賬,需要將之前的交易也進行相應的會計處理。例如,如果公司在之前收到了貨款但沒有記錄,需要將該筆款項記入相應的科目(如“銀行存款”或“現金”),然后再進行相應的交易記錄。 總之,具體的會計分錄取決于您公司的具體情況和交易的性質
老師 麻煩請問一下 我們單位是小規模納稅人,20年5月份我公司開了一筆8萬多的咨詢費的發票 然后沒有任何成本 也沒做結轉成本的憑證 接著21年12月份 我公司又開出去一筆18萬的的咨詢費 依然沒有任何成本 那這次該怎么結轉成本吖?之前5月份開的時候沒有結轉成本有影響嗎?
您好老師咨詢一下,之前都沒有做帳,讓后8月份老板轉了一筆出去備注貨款,會計分錄怎么寫
您好老師咨詢一下,之前都沒有做帳,讓后8月份老板轉了一筆出去備注貨款,會計分錄怎么寫
老師,剛接手一個賬,上個月有一筆預收賬款,之前會計說不知道是什么款,就都給轉到庫存現金記到備用金里面了,我現在要轉出來,分錄怎么做
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒有填寫
老師,預付800模具款,總金額是1650,那這800對方要開發票給我了吧
現在匯算清繳-所得稅減免優惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購的貨物,對方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發票給下家
老師,企業收入確認政策去哪能查到?電子稅務局嗎
老師請問季度所得稅報表,第二欄營業成本是只填利潤表的營業成本還是需要填包括(營業成本+銷售費用和管理費用,財物費用)請問填那個?
我們付輪組加工費,賬務處理怎么做,就是找幾個人來工廠加工
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
有兩個銀行科目余額不對 要調整賬目 需要怎么做呢
你會計分錄怎么寫,應付賬款跟其他應付款,都不行,不平
同學你好 上面給你的哦