借原材料貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
老師,企業的農產品收購分錄如下:借原材料 應交稅費進項稅 貸:銀行存款 因用于免稅項目進項稅額需轉出分錄怎么做呢? 借:原材料 貸:進項稅額轉出 還是 借:主營業務成本 貸:進項稅額轉出
請問用于安裝機器設備(在建工程)的原材料在寫會計分錄時需要將原材料的進項稅額轉出嗎?請問什么情況下原材料的進項稅額需要轉出呢?
購買原材料的時候,這個進項轉出分錄怎么寫?
收到材料專票做進項稅額轉出會計分錄怎么寫
單位采購一批原材料 借原材料10萬;進項稅額1.3萬,貸:應付賬款A公司11.3萬現在進項轉出分錄怎么寫?老師寫分錄代入數字,小白
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
這個原材料金額,是12.5嗎,嗎原材料是不是多了這個稅呢?
金額就是這個金額,不存在多繳稅哦。
好的,謝謝
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