你好!是的,你們匯算清繳做了嗎?做了如果有虧損會自動彌補
老師,今年第二季度季報企業所得稅是負數,之前有彌補以前年度虧損,第三季度的時候,需要交稅,那今年第二季度的虧損,會加之前的虧損,在第三季度一起彌補嗎?
老師,季度有盈利,季度申報所得稅時候可以彌補去年虧損嗎
老師你好,小規模去年虧損了,今年1-3月(季報)的時候盈利了,然后彌補了去年虧損,所以沒有交企業所得稅。如果第二季度也盈利了,填企業所得稅的時候還能彌補去年虧損嗎?
老師您好,去年有虧損,今年盈利,我在申報第三季度所得稅的時候,會彌補以前虧損,不用交所得稅嗎?
去年是虧損,今年一二季度盈利交了所得稅,三四季度虧損沒交,今年全年是盈利的,一二季度沒有用彌補以前年度虧損,交了所得稅,這個怎么處理
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發費用啊?
老師,我把主營業務成本加150萬,資產負債表上要動哪幾個數字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發票,專管員老師不能開具0稅率的發票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司取得的a公司發的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發了100,勞務公司也按照多發的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
對,匯算清繳已經做了,第三季度盈利,不知道要不要交所得稅
如果自動彌補,就不需要交了
你好!是的,按匯算清繳里面的虧損金額自動彌補