一般來說,個稅申報是按照實際發放的月份進行申報的,而不是按照計提的月份。 在你提到的情況下,如果8月份的工資在8月份計提,那么應在10月份發放工資后,下個月的申報期進行申報個稅,也就是在11月份進行申報。
個稅申報,假如7月份計提了工資,8月份未發,就O零申報,8月份又計提了工資,9月份發了7月和8月兩月的,申報時就分別再申報2個月嗎?
請問老師,個人所得稅申報是按計提的月份報,還是按發放的月份報,比如7月份的工資,8月份發放,是8月份申報還是到9月份申報?
請問老師工資個稅申報這方面是怎么處理呢?比如8月份的工資,是8月計提,8月發放,申報8月工資呢?還是說8月份計提,9月份發放,申報7月份工資?
老師,你好,本月9月份發放上月8月份工資,那我9月份申報個稅是按8月份工資還是按計提的9月份工資繳納個稅
10月份申報個稅,是9月份的工資還是9月份實際發放的8月份的工資?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
你們是按發放的次月申報?那按計提的次月申報會有影響?
同學你好 是按發放的次月申報的
大部分稅局要求是按發放的次月
這個屬于錯誤的做法?
同學你好 不錯 只要按月發工資就可以按計提的次月申報
同學你好 不錯 只要按月發工資就可以按計提的次月申報
和 是按發放的次月申報的 有矛盾吧
是的 就看你們公司是怎么發工資
假設8月份工資,9月份發放,如果按發放的次月申報那就是10月份申報期申報了
同學你好 你這個九月申報就可以了
申報是按實發數申報還是按應發數申報
這個是按應發數申報的
假如應發數6000,扣掉社保500 ,個稅30,實發數是5470,按6000報個稅還是按5470報個稅
這個是按六千申報的 但是算稅是按6000-社保減去五千之后的金額計算的
就是個稅表填收入欄是填6000是吧,那個上面的個稅我忘記減社保費用了
對的 收入金額是六千
好的,謝謝!
滿意請給五星好評,謝謝
那個電子發票要是開錯了怎么開
紅沖了然后重新開