您好,不用交個稅,因為未分配利潤為負,只要交0.05%的印花稅
老師,我公司原股東ABC三人,A實繳了5萬注冊資本,B實繳了14萬,C尚未實繳。后A股東以0元的價格把股份轉讓給股東B,現在B股東要把所持有的股份全轉讓,問題:1、B以0元接收A股東實繳的5萬后,B的實收資本是多少?2、B現在以多少價格轉讓才是平價轉讓?
老師,我們注冊資本2680萬,股東A占股40%(1072萬),實繳176萬,現在要轉讓20%(536萬包含實繳的88萬)給股東B,轉讓價格就是實繳的88萬,根據我們的報表,我這個轉讓價格要交個稅嗎?
老師,是這樣的,我們公司有兩位股東,注冊資本500萬,股東1占比12%,股東2占比88%,股東1認繳60萬,實繳509000元,去年股東1又把7%的股權轉給股東2,轉讓價格35萬,自己剩5%股權,也就是認繳25萬,實繳是509000元還是509000-350000=159000元呢
老師,是這樣的,我們公司有兩位股東,注冊資本500萬,股東1占比12%,股東2占比88%,股東1認繳60萬,實繳509000元,去年股東1又把7%的股權轉給股東2,轉讓價格35萬,自己剩5%股權,也就是認繳25萬,實繳是509000元還是509000-350000=159000元呢
老師。我們公司注冊資本500萬,A股東占比47%實繳52萬,認繳235萬。我們B股東占比20萬實繳100萬,認繳100萬。C股東占比33%實繳0,認繳165萬。現在ABC股東分別把持有股權給另外一個人,AB股東評價轉讓,C股東認繳0,現在資產負債表實繳152萬-是AB股東的,然后稅務局認定C股東轉讓價格偏低,要按凈資產去計算轉讓價格152萬的33%去進行轉讓,那么C股東不是虧了,人家沒有實繳
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那我轉讓價格是多少合適呢?按轉讓的實繳部分88萬可以嗎?
您好,就是按實繳部分88萬可以的
也是不用交稅的是嗎?
您好,個稅不交,印花稅要交的
印花稅是雙方都要交嗎?
實收資本在進賬的時候我已經納過印花稅了。現在轉讓還要再交嗎?
您好,印花稅是雙方都要交是的,之前是公司交,這次轉讓有原和新股東交
那就是按176萬去交嗎?
您好,是的,雙方各交88*0.05%-440元