你好,咱們是用于研發(fā)的嗎?如果是就可以。
老師 一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,有技術(shù)難點(diǎn),對(duì)外購(gòu)買的技術(shù)服務(wù)來解決難點(diǎn)的,這種可以入研發(fā)費(fèi)用,加計(jì)扣除嗎?開票內(nèi)容直接是 技術(shù)服務(wù)
老師您好,我們開出去專用發(fā)票*信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),開進(jìn)來普通發(fā)票*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嘛,
老師您好,我們開出去專用發(fā)票*信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),開進(jìn)來普通發(fā)票*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嘛,
老師您好,我們開出去專用發(fā)票*信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),開進(jìn)來普通發(fā)票*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嘛,
發(fā)票內(nèi)容是*信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以入研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方但是我計(jì)提工資時(shí)候把個(gè)人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺(tái)電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒收到發(fā)票25年2月開的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師好:咨詢一下 建筑服務(wù)發(fā)票 一般哪些要素是必須的?稅率是9% 收到這樣的發(fā)票 需要檢查哪些項(xiàng)目?
我今天報(bào)送我們的企業(yè)所得稅報(bào)表,發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)據(jù)和代賬公司交給我的科目余額表生成的期初數(shù)據(jù)不一樣,這個(gè)會(huì)是什么原因造成的呀?
有增值稅就有消費(fèi)稅是對(duì)的嗎?
是用研新技術(shù),但是就怕發(fā)票內(nèi)容沒有那么好,有影響嗎?
發(fā)票是發(fā)票是根據(jù)合同內(nèi)容開的,能和合同對(duì)應(yīng)上就可以。
發(fā)票內(nèi)容這樣開也是可以入研發(fā)費(fèi)嗎?能入委外開發(fā)還是入哪個(gè)項(xiàng)目的?
這個(gè)根據(jù)您具體業(yè)務(wù)看用到哪里的就記錄哪里。按照受益對(duì)象。
哪要是需要入委外開發(fā)的,需要開什么內(nèi)容發(fā)票最好,對(duì)方可以商量的
委外發(fā)生的業(yè)務(wù)記錄委外支出。
發(fā)票內(nèi)容怎么開才最好的
按照合同的內(nèi)容開發(fā)票就對(duì)了。
委外開發(fā)的合同,也可以開*信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)?
可以的呀,你委外開發(fā)的,它是提供技術(shù)服務(wù)就開技術(shù)服務(wù)的,發(fā)票編碼那個(gè)可以用軟件查詢一下,我發(fā)給你軟件。
?你好同學(xué): https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 這是免費(fèi)的開票編碼查詢 軟件 ?,把你要銷售的商品名輸入進(jìn)去自動(dòng)出來稅收分類編碼,你試試。
只有這個(gè)才寫了為新品新技術(shù)研發(fā)費(fèi)啊,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除不是只是為了新技術(shù)新產(chǎn)品研發(fā)的費(fèi)用才可以進(jìn)入嗎?
這個(gè)我前面已經(jīng)回復(fù)您了。用于研發(fā)的 可以加計(jì)扣除。 薪產(chǎn)品新技術(shù)的也可以加計(jì)扣除。 您是哪里有疑問嗎?
加計(jì)扣除,不是只有新產(chǎn)品新技術(shù)才可以加計(jì)扣除嗎?舊的技術(shù)維護(hù)也可以嗎?
舊的技術(shù)維護(hù)不符合加計(jì)扣除。
就是舊的維護(hù),還有簡(jiǎn)單的升級(jí),都不符合加計(jì)扣除的政策。
那研發(fā)加計(jì)扣除范圍是什么?
我一會(huì)兒給你找一個(gè)文件發(fā)給你,你看一下。
116號(hào)文第四條規(guī)定:“企業(yè)從事《國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》和國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)等部門公布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2007年度)》規(guī)定項(xiàng)目的研究開發(fā)活動(dòng),其在一個(gè)納稅年度中實(shí)際發(fā)生的下列費(fèi)用支出,允許在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照規(guī)定實(shí)行加計(jì)扣除: (一)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)、新工藝規(guī)程制定費(fèi)以及與研發(fā)活動(dòng)直接相關(guān)的技術(shù)圖書資料費(fèi)、資料翻譯費(fèi)。 (二)從事研發(fā)活動(dòng)直接消耗的材料、燃料和動(dòng)力費(fèi)用。 (三)在職直接從事研發(fā)活動(dòng)人員的工資、薪金、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼。 (四)專門用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備的折舊費(fèi)或租賃費(fèi)。 (五)專門用于研發(fā)活動(dòng)的軟件、專利權(quán)、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)的攤銷費(fèi)用。 (六)專門用于中間試驗(yàn)和產(chǎn)品試制的模具、工藝裝備開發(fā)及制造費(fèi)。 (七)勘探開發(fā)技術(shù)的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)費(fèi)。 (八)研發(fā)成果的論證、評(píng)審、驗(yàn)收費(fèi)用?!?
不需要基于新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的前提下研發(fā)費(fèi)用才可以嗎?
比如咱是高新企業(yè)研發(fā)支出,可以加計(jì)扣除。