你好,可以計(jì)入研發(fā)支出,可以加計(jì)扣除的,
老師 一個研發(fā)項(xiàng)目,有技術(shù)難點(diǎn),對外購買的技術(shù)服務(wù)來解決難點(diǎn)的,這種可以入研發(fā)費(fèi)用,加計(jì)扣除嗎?開票內(nèi)容直接是 技術(shù)服務(wù)
老師你好,我公司受托研發(fā),開具“研發(fā)和技術(shù)服”技術(shù)服務(wù)費(fèi)給對方公司,產(chǎn)生的成本可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化科目嗎?可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
老師,我公司開的是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)費(fèi),6個點(diǎn)的。能不能享受加計(jì)扣除增值稅政策。就開這一個發(fā)票內(nèi)容。
我們是高企,找另一家高企做技術(shù)服務(wù),簽訂技術(shù)服務(wù)協(xié)議。那在我們這里是研發(fā)費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以加計(jì)扣除,在對方那里,這筆主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的成本能加計(jì)扣除嗎?這個成本是從他們研發(fā)費(fèi)用里結(jié)轉(zhuǎn)過去的。
老師好,研發(fā)費(fèi)用發(fā)票的話,開票內(nèi)容需要大類帶研發(fā)字眼嗎?比如說購買的對方的技術(shù)服務(wù),開票內(nèi)容是”信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)“或者是購入的軟件再銷售,這種可以入賬研發(fā)費(fèi)用科目嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方但是我計(jì)提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師好:咨詢一下 建筑服務(wù)發(fā)票 一般哪些要素是必須的?稅率是9% 收到這樣的發(fā)票 需要檢查哪些項(xiàng)目?
我今天報(bào)送我們的企業(yè)所得稅報(bào)表,發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)自動帶出來的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)據(jù)和代賬公司交給我的科目余額表生成的期初數(shù)據(jù)不一樣,這個會是什么原因造成的呀?
有增值稅就有消費(fèi)稅是對的嗎?
老師 這個對于 稅收編碼有沒有要求啊? 開的是*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*
你好,技術(shù)服務(wù),研發(fā)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)的編碼可以的
老師 在請問哈 這個只要經(jīng)營范圍里面有:技術(shù)服務(wù),這個范圍就可以開具嗎?
你好,業(yè)務(wù)真實(shí),就可以
是真實(shí)的 就是不知道 只有 技術(shù)服務(wù)這個范圍,可以開研發(fā)和技術(shù)服務(wù) 這個編碼嗎?
你好,業(yè)務(wù)真實(shí)可以開具的。沒有問題的