你好,這個(gè)需要聯(lián)系航天客服處理。系統(tǒng)問(wèn)題
老師,7月份開(kāi)票銷項(xiàng)票中當(dāng)時(shí)作廢了幾張發(fā)票,到稅盤(pán)里實(shí)際沒(méi)操作,對(duì)方也沒(méi)認(rèn)證,我這里會(huì)計(jì)直接盤(pán)里導(dǎo)出來(lái)發(fā)票申報(bào)了繳納的稅款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢
公司辦理稅務(wù)遷移,稅務(wù)工作人員把所有的發(fā)票的銷毀了,稅控盤(pán)當(dāng)時(shí)沒(méi)有分發(fā)這幾張銷毀空白票,重新申購(gòu)的發(fā)票,稅控盤(pán)分發(fā)。銷毀的空白發(fā)票發(fā)票號(hào)出現(xiàn)了。可以直接空白發(fā)票作廢。后期會(huì)什么影響嗎?
請(qǐng)問(wèn),白盤(pán)航天插盤(pán),現(xiàn)在作廢空白發(fā)票出現(xiàn)金稅盤(pán)時(shí)鐘校對(duì),怎么操作
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月有把空白發(fā)票作廢,申報(bào)的時(shí)候點(diǎn)的0申報(bào),現(xiàn)在稅控盤(pán)無(wú)法清卡,說(shuō)是增值稅未申報(bào)或未必對(duì),應(yīng)該怎樣操作呢?
現(xiàn)在使用的是數(shù)電票,但是現(xiàn)在是當(dāng)時(shí)用稅控盤(pán)開(kāi)出的最后一張發(fā)票需要作廢,該怎么操作
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)局打電話來(lái)說(shuō) 24年7月9號(hào)有車輛的發(fā)票4800元沒(méi)有交車輛購(gòu)置稅,要在電子稅務(wù)局補(bǔ)交?是在哪里補(bǔ)交呢??
退個(gè)稅志500多,之前也沒(méi)預(yù)交個(gè)稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個(gè)未分配利潤(rùn)那個(gè)分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷情況機(jī)納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)說(shuō)明每個(gè)表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會(huì)計(jì)報(bào)的一季度資產(chǎn)負(fù)債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個(gè)為什么要這么做?
房開(kāi)公司以前年度繳納的預(yù)收賬款的印花稅沒(méi)有計(jì)提稅金及附加,直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_印花稅,但以前年度匯算時(shí)直接在A105010視同銷售和房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中第25行實(shí)際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒(méi)有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計(jì)提轉(zhuǎn)入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時(shí),這部分以前年度繳納的轉(zhuǎn)入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進(jìn)行調(diào)增呢?
老師,應(yīng)付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應(yīng)商開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票,但是公司沒(méi)有收到,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,這四個(gè)科目期末余額有什么勾稽關(guān)系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因?yàn)闀簳r(shí)沒(méi)運(yùn)營(yíng),也沒(méi)注銷,請(qǐng)代理公司做賬的,目前經(jīng)營(yíng)著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費(fèi)了,并且代賬公司開(kāi)了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費(fèi)用支出,記錄到D公司,怎么合理一點(diǎn)呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開(kāi)有稅率的發(fā)票嗎?
老師,自己不能查看是吧?
是的,自己沒(méi)法弄的哈
好的,謝謝
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