您好,這個是可以正常做管理費用的這個的
公司收到交房租發票怎么入賬老師不是入管理費用房租嗎
請問下,交了房租還沒有收到發票,需要怎么做賬務處理?
已支付房租費用,沒有收到發票怎么做賬務處理
老師,小規模收了房租,賬務處理怎么做,對方不需要開發票
老師交的房租收到發票怎么做賬務處理
簡述審計風險模型,謝謝老師
老師,現在是不是基本都是拖欠工資的工作了?如果拖欠工資一個月還能干嗎?
老師,業務員的費用票里邊有住宿,車票等,我是分開做明細,還是一起做個差旅費,有的會涉及到稅金,是不是要分開做
老師:今天收到一份稅務稽查通知書,但根據提供的網址打不開。我懷疑是假的。但又不敢打電話給稅局確認。這個通知書是發到郵箱里的。要怎么處理比較好。
老師好!咨詢下,公司 20萬的裝修合同,按照3、4、3比例分別付款、開票,會計賬務一般怎么處理比較好?是每次直接入費用就好,還是考慮長期待攤費用?
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎
老師,我們充值加油卡,充值時借其他應付款,貸現金。 加油時借銷售費用,貸,其他應付款,但是現在每次充值有贈送該怎么做賬,比如充3000送150
賬上沒有實繳,公司減資股東需要交個稅嗎
上個月 做賬 借:銷售費用-運費 貸:應付賬款- 有進項沒有勾選,本月可以調整分錄做賬:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銷售費用-運費 這樣可以嗎?
老師,批發零售業的企業所得稅稅負率是多少呢?怎么計算?
是專票,每月還計提怎么做賬
對的,那就是 借預付? 應交稅費 貸 銀行? 以后每個月? 借 管理費用 貸 預付
付款時不是預付賬款貸銀行存款嗎,收到發票呢?每月攤銷呢?麻煩老師寫個完整版分錄
對啊,我寫的不就是借 預付? ?應交稅費? 貸 銀行嗎?
然后每個月借 管理費用? 貸 預付賬款,不就是這樣完整的!?
付款時借預付賬款貸銀行,收到發票還是預付賬款啊
付款和收到發票不是一起嗎你們?
每月攤銷不用長期待攤費用嗎
您有點復雜化了,首先,您這個支付超過1年了嗎?
不是一起收到
沒有超過
超過1年計入長待,不超過計入預付
不是一起收到的話就是三個分錄
第一? 借 預付 貸 銀行
第二個收到發票? 借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額? 貸 預付(沖稅額)
第三個就是 借 管理費用 貸 預付,每期攤銷費用
其他沒有分錄了,這次理解了嗎?
第二個就是收到發票預付賬款是負數么
一開始預付在借方,現在轉稅款到貸方了