專業(yè)合作社繳納實(shí)收資本的印花稅在電子稅務(wù)局申報(bào)的步驟如下: 1.打開電子稅務(wù)局客戶端或進(jìn)入網(wǎng)頁版界面。 2.點(diǎn)擊稅費(fèi)申報(bào)及繳納。 3.點(diǎn)擊“稅源信息采集”,采集完成后,對印花稅進(jìn)行申報(bào)。 4.在印花稅申報(bào)表的“計(jì)稅依據(jù)”欄次,填寫印花稅的計(jì)稅依據(jù),即以實(shí)收資本和資本公積的兩項(xiàng)合計(jì)金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。 5.點(diǎn)擊“申報(bào)提交”完成申報(bào)。 印花稅屬于財(cái)產(chǎn)和行為稅的一種,大部分是按季度進(jìn)行申報(bào)。
老師,請問營業(yè)執(zhí)照和實(shí)收資本,資本公積,都已經(jīng)在電子稅務(wù)局申報(bào)繳納了印花稅,現(xiàn)在還有印花稅票需要貼嗎?以上三項(xiàng)的印花稅票怎么貼???謝謝
老師,我看了公司實(shí)繳資本已經(jīng)繳納完了,但是在電子稅務(wù)局沒有看到繳納實(shí)收資本的印花稅,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
你好老師,公司收到老板的投資款,這個(gè)實(shí)收資本在電子稅務(wù)局怎么申報(bào)印花稅呢?
老師,你好,我公司性質(zhì)屬于專業(yè)合作社,繳納實(shí)收資本的印花稅如何在電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
公司之前沒實(shí)繳實(shí)收資本,現(xiàn)在要注銷,老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,印花稅需要怎么申報(bào)?電子稅務(wù)局我只能操作清稅板塊
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運(yùn)輸服務(wù),航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個(gè)稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動(dòng),匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
個(gè)體工商戶,核定征收的一個(gè)月不超3萬,超了會(huì)收多少稅
應(yīng)稅憑證名稱是不是營業(yè)賬簿,沒有看到資金賬簿
還有減免性質(zhì)代碼選什么呢,專管員跟我說是1.25,我們實(shí)收資本是1萬元
同學(xué)你好 嗯 那就是減半又減半了 是營業(yè)賬簿