你好; 全額開; 會(huì)一次性繳納增值稅的哦; 收入是按月來(lái)確定哈?
老師,我們公司老板和另外一個(gè)公司的老板合租一塊地,租賃的合同簽的是我們公司的,錢也是我們公司全部先付出去,然后收回來(lái)發(fā)票,然后和我們合租另一個(gè)公司再把錢付給我們,要我們開個(gè)租金發(fā)給給他們,你覺得這樣合理嗎
老師,我們公司老板、老板的盆友,還有另一家公司這三方合租一塊場(chǎng)地15萬(wàn),但是租賃合同簽的是我們公司,我們也是全額付款15萬(wàn),出租方全額開發(fā)票給我們,然后和我們合租的企業(yè)對(duì)公付錢付錢給我們8萬(wàn),我們?cè)陂_租賃發(fā)票給他,我們老板的盆友就不需要我們開發(fā)票,錢也是對(duì)公付給我們5萬(wàn),因?yàn)槲覀児臼切∫?guī)模的,這樣做就享受不到30萬(wàn)免征額了,請(qǐng)問有什么辦法處理這個(gè)問題
老師,我們公司老板、老板的盆友,還有另一家公司這三方合租一塊場(chǎng)地15萬(wàn),但是租賃合同簽的是我們公司,我們也是全額付款15萬(wàn),出租方全額開發(fā)票給我們,然后和我們合租的企業(yè)對(duì)公付錢付錢給我們8萬(wàn),我們?cè)陂_租賃發(fā)票給他,我們老板的盆友就不需要我們開發(fā)票,錢也是對(duì)公付給我們5萬(wàn),這樣我們需要交增值稅嗎?我們是小規(guī)模公司
我們公司出租庫(kù)給另外一個(gè)公司,2023.5-2024.5現(xiàn)在收租金,對(duì)方要求開全額100萬(wàn)發(fā)票,我們開了要全額確認(rèn)收入嗎
我們公司的法人名下有一個(gè)庫(kù)房,現(xiàn)在出租給另外一家公司了,對(duì)方要求開具發(fā)票,我們可以通過公司開票給對(duì)方嗎
完全在境外的費(fèi)用,需要繳納增值稅嗎,要備案嗎?
老師,這樣的我們要轉(zhuǎn)私人貨款,但是開票給我們的是公司,怎么轉(zhuǎn)呢
機(jī)動(dòng)車發(fā)票是電子的還是紙質(zhì)的?
老師您好,工商年檢,網(wǎng)站和股權(quán)變更都沒有怎么申報(bào)
當(dāng)天來(lái)回有沒有差旅補(bǔ)貼?
老師,公司注冊(cè)資本實(shí)繳了,現(xiàn)在想注銷公司,錢在銀行存款科目,怎樣可以從銀行存款科目提款出來(lái)?
哪里能看到山東青島社保模板?
老師這個(gè)例題中不管取得500是專票還是普通票,是一樣的做賬是吧都不抵扣老師,比如差額征稅全額開票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬把這個(gè)差額做到營(yíng)業(yè)外收入,就是借銷項(xiàng)稅額47.62-23.81,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎這樣的話又要交所得稅嗎
老師好,電子稅務(wù)局有歷史遺留2017票未抵扣,財(cái)務(wù)軟件賬是平的,稅務(wù)局這兩月發(fā)短信說有申請(qǐng)退稅額,怎么處理呢老師
老師充值給別的公司食堂吃飯,他們沒有發(fā)票給我們可以嗎?