網上稅廳代開發票,作廢重開,不可以不退稅直接抵稅
#提問#請問老師,紅字信息表已開具上傳,然后發現金額不對需重新開,這個直接在金稅盤開票軟件操作作廢呢還是須去稅務大廳申請作廢呢?地區:武漢
老師,稅務局上月代開的發票作廢,這個月紅沖票也回來了。代開時候稅已經預繳,我要重新開一張一樣的,那原來這個稅怎么辦? 是申請退稅再重新開票預繳?還是不用退稅,直接用新開的這個票抵呢?
11月發票開重,忘記作廢,12月紅沖后,沒開發票,11月多交的稅款不會被留抵吧,可以直接申請退稅嗎
請問老師,出口退稅,稅額已退,現發現發票有誤,需作廢重開,作廢重開后還可以重新退稅嗎?
郭老師,網上稅廳代開發票,然后呢作廢重開,可以不退稅直接抵稅嗎
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎