你好, 你好, 是不可以的,
出口退稅的發票,平臺已做了退稅勾選,發現錯誤退稅未成功,現在需要紅沖重開,請問我們這邊需要開紅字發票表給對方讓其紅沖重開嗎?
請問老師,出口退稅,稅額已退,現發現發票有誤,需作廢重開,作廢重開后還可以重新退稅嗎?
企業所得稅匯算清繳時已提交退稅申請,但是發現匯數據有誤,可以作廢,重新申請嗎
老師您好,出口退稅企業認證進項發票后發現進項發票開錯需要銷售方作廢重開,請問如何操作,非常感謝!
出口退稅進項發票開錯了,已認證,稅局中發票已稽核,退稅中稅局要求重新開,怎么作廢發票
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
但是我稅額已經返納回去了,重新開票也不能退稅嗎?
同學您好,已經返納回去了,重新開票可再申請退稅