您好,這個是屬于兼營的,不需要繳納消費稅
酒店業經營(一般納稅人)提供餐飲,住宿,酒水飲料。請問酒水飲料是按混合銷售6%計稅以及納稅申報嗎?
酒店同時提供餐飲、住宿、棋牌服務,住宿或棋牌的客人消費的酒水飲料,是屬于混合銷售還是兼營?
本酒樓是個體工商戶,核定應稅所得率,本酒樓銷售的酒水需要和飯餐收入屬于混合收入,還是屬于兼營?
2、某煙酒批發公司(增值稅一般納稅人),2021年1月批發銷售A牌卷煙5000條給煙酒零售商店,開具的增值稅專用發票上注明銷售額250萬元;批發B牌卷煙2000條給煙酒零售商店,開具的普通發票上注明銷售額85.88萬元;同時批發雪茄煙300條給煙酒零售商店,開具普通發票,取得含稅收入19.21萬元;當月允許抵扣的增值稅進項稅額為31萬元。請計算該煙酒批發公司當月應繳納的增值稅和消費稅
酒店提供住宿的同時銷售煙酒屬于兼營還是混合銷售?銷售的煙酒需要繳納消費稅嗎?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
酒店什么經營模式下可把銷售煙酒跟客房收入作為混合銷售使用同一稅率計算繳納?酒店的客房收入需要繳納印花稅嗎?
那不可能,這倆都不是一個業務,煙酒和客房
繳納印花稅嗎?
嗯對,是繳納的這個的