是開無形資產里的品牌授權費,稅率是6%,隨增值稅而征收的,城建稅等附加
老師好,我司一般納稅人公戶給小規模公司(做商標年審這些的服務公司)公戶匯了商標年審費,但他們只開了通用機打發票給我司,給我們機打發票合適嗎?他們說開好發票送來交轉了我司,但是我們沒有收到,這份發票現在也找不到,該怎么辦?
老師好,我公司之前支付的商標注冊費用因為金額低,當時沒有計入無形資產中,現在要把這個商標授權給其他公司使用的話,我是否需要把之前產生的費用轉出到無形資產并按月補攤銷?
鄒老師好,麻煩問一下。 我們公司之前支付的商標注冊費,由于金額低沒有計入無形資產,現在要把該商標授權給其他公司使用,需要給對方開票。我現在是否需要把當時的費用調整到無形資產,再補攤銷?
?甲公司用庫存商品交換乙公司的商標權,?商品的余額?60?萬,?公允價?100?萬,?增值稅率萬?13%?,?消費稅率?5%?,?商標權原價?200?萬,?累計攤銷?1?10?萬,?公允價?120?萬,?增值稅率?6%?,?雙方約定?甲公司支付?5?萬補價。? 甲公司分錄: 借: 無形資產 120 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 7. 2 貸 : 主 營 業 務 收 入 109. 2 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅 額) 13 銀行存款 5 你好老師,這是一個答案的分錄,這道題,庫存商品確認收入為什么不是100,而無形資產是公允直接入賬,沒有加加減減
老師,我司跟商場合作銷貨給他,本來是應該銷多少開多少發票,并收到相應的貨款,現在他有個費用,他要我們加在貨款發票里,并后期他們再回開費用票給我們,費用發票為6個點的稅率,我們開給他們的貨款是13的稅率,這樣就有稅率差,那要怎么理解并解決這個問題呢
匯算清繳彌補虧損怎么做
小規模如何計提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢,銷戶了,把錢退給對方了,這個賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規模納稅人公司由于銷售額快超季度 30 萬了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業所得稅,請問您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛心]
您好,小規模納稅人24年4季度錯把政府補助收入做成了3個點的未開票收入去申報了,后在25年一季度做賬時沖紅了這筆憑證,那請問這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調整項目明細表中去調整就行嗎?
老師,籌建期業務招待費匯算填管理費用其他還是業務招待費?
各位老師大家好,如果開20萬元的發票,需要有多少錢的成本呢,這個怎么算呢,請各位老師指點一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準備給老板講講報表的情況,領導說我要能說出來,哈哈,我今天就把您做好了翻出來看,老師這個辦公費以及其他的費用都是按照我們賬套里面結轉損益的那個憑證統計的對吧
購置固定資產最后一年轉讓價格10,殘值20,在計算變現抵稅的時候為什么不是賬面價值減去轉讓價格來算這個抵稅,而是用殘值價格和賬面價值來作差計算
資產評估一般是多少錢?