你好,制造費用月底是需要結轉到生產成本才是的?
老師,請問一下,生產部門用車,借制造費用貸累計折舊,期末結轉,借,生產成本。貸,制造費用。那生產成本不有余額嗎?這個怎么辦呢
?老師你好, 對于制造企業已經一年沒有生產了,但是每月會有折舊產生的制造費用, 把這部分制造費用結轉到生產成本后, 對于生產成本里的余額還用處理嗎?因為沒用庫存商品也轉不到主營業務成本里去
老師,休息了嗎?方便請教個問題嗎?就是有一處情況 ,公司如果當月沒有開銷售發票,但是有結轉制造費用-折舊費,請問一下這種情況是不是將制造費用-折舊費結轉到管理費用呢
老師你好,請問每個月借:制造費用,貸累計折舊,這里結轉一部分制造費用,但是沒有結轉的制造費用一直在賬上留著了嗎
公司最近沒訂單但是每個月都有折舊等一些制造費用,還有一些直接人工,沒有生產產品,請問制造費用和直接人工怎么結轉
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
哦哦,想起了,是的!如果說當期沒有訂單,沒有生產怎么結轉呢?結轉到哪里啊
你好,既然沒有生產,折舊也就不會計入制造費用啊?
那計入哪里呢
你好,既然沒有生產,折舊也就不會計入制造費用,借方需要通過管理費用核算?