您好,同學(xué),很高興回答您的問(wèn)題
老師,我們收到了貨款,也給對(duì)方開(kāi)具了發(fā)票,但是貨物沒(méi)有發(fā)出不確認(rèn)收入可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,開(kāi)具農(nóng)場(chǎng)品批發(fā)市場(chǎng)自產(chǎn)自銷的發(fā)票,這個(gè)是免稅的能開(kāi)專票嗎?
我公司是主營(yíng)業(yè)務(wù)是垂釣,要辦一個(gè)垂釣比賽,我公司需要開(kāi)報(bào)名費(fèi)的發(fā)票給參賽人員,開(kāi)什么大類
我公司從其他公司取得一個(gè)停車場(chǎng),合作協(xié)議書(shū)(名字為:停車場(chǎng)合作協(xié)議書(shū))約定大家按收入分成,款進(jìn)到我公司,要分成給其他公司,其他公司開(kāi)什么發(fā)票給我公司呢
老師:公司中標(biāo)了一個(gè)學(xué)校勞務(wù)項(xiàng)目,除正常提供勞務(wù)以外,學(xué)校有需要維修電梯,用到五金材料,修理綠植需要采購(gòu)的樹(shù)苗,這些雜費(fèi)都是由我司墊付代為操作的,這部分錢(qián)學(xué)校給我們報(bào)銷,報(bào)銷的時(shí)候我們給學(xué)校開(kāi)具什么類型的發(fā)票???因?yàn)閴|付款項(xiàng)較雜;金額都不大?
老師您好。公司有短期借款不能做減資吧
老師我2022年3月買的固定資產(chǎn)折舊3年,到2025年3月折舊完還是2025年4月折舊完
合同簽的是公司,房租可以不開(kāi)發(fā)票嗎?我們是租的個(gè)人的房子,非住宅7個(gè)點(diǎn),繳稅5個(gè)點(diǎn)
老師,接著上面的問(wèn)題
老師利潤(rùn)表上的所得稅是不是不能稅前扣除
物流公司賠償丟失貨物款是否涉及增值稅,請(qǐng)老師告訴相應(yīng)文件,以便查看,謝謝
這個(gè)沒(méi)有文件,如果人家原價(jià)賠償你的,你這個(gè)貨物相當(dāng)于沒(méi)有發(fā)生進(jìn)項(xiàng),也不允許抵扣。
是公司產(chǎn)品,本來(lái)是銷售的
你好,你公司這個(gè)需要購(gòu)入嗎?還是自己生產(chǎn)的。
自己生產(chǎn)的,是將丟失貨物涉稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是視同銷售處理
你好,賠償?shù)臎](méi)有利潤(rùn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
按售價(jià)賠償?shù)?,但考慮是非正常損失就將貨物涉稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,那差額還需繳增值稅嗎?
你好,進(jìn)項(xiàng)是100,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也是100,沒(méi)有差額,不需要多交稅的。
賠償金與成本價(jià)差屬于增值部分嗎?如果屬于差額是不是增值稅
是的 差額的那一部分需要交增值稅的
金稅盤(pán)報(bào)銷和抵稅的分錄分別是什么?
借管理費(fèi)用 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款姐管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
金稅盤(pán)報(bào)銷和抵稅的分錄分別是什么?
借管理費(fèi)用 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款姐管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師那個(gè)不抵稅的時(shí)候第二筆分錄要不要做
不抵扣不要做第二個(gè)。
那之前會(huì)計(jì)收到發(fā)票也抵扣了,她記得待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,咋辦?
抵扣過(guò)了,她應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅,但是做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,年末做了一個(gè)這個(gè)分錄