您好,同學(xué),很高興回答您的問題!
請(qǐng)郭老師繼續(xù)回答!剛才問題謝謝
@向陽老師回答,還是剛才的問題,請(qǐng)繼續(xù)回答,謝謝啦
指定@向陽老師回答問題,謝謝啦,剛才的問題沒有搞懂呢
@郭老師繼續(xù)回答,謝謝啦,還是剛才的問題
@郭老師繼續(xù)回答問題,謝謝啦
老師,所得稅匯算報(bào)表和去年的報(bào)表不一樣需要調(diào)去年的報(bào)表和今年的報(bào)表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一下年終獎(jiǎng)25萬要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
物流公司賠償丟失貨物款是否涉及增值稅,請(qǐng)老師告訴相應(yīng)文件,以便查看,謝謝
這個(gè)沒有文件,如果人家原價(jià)賠償你的,你這個(gè)貨物相當(dāng)于沒有發(fā)生進(jìn)項(xiàng),也不允許抵扣。
是公司產(chǎn)品,本來是銷售的
你好,你公司這個(gè)需要購入嗎?還是自己生產(chǎn)的。
自己生產(chǎn)的,是將丟失貨物涉稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是視同銷售處理
你好,賠償?shù)臎]有利潤(rùn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
按售價(jià)賠償?shù)模紤]是非正常損失就將貨物涉稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,那差額還需繳增值稅嗎?
你好,進(jìn)項(xiàng)是100,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也是100,沒有差額,不需要多交稅的。
賠償金與成本價(jià)差屬于增值部分嗎?如果屬于差額是不是增值稅
是的 差額的那一部分需要交增值稅的
金稅盤報(bào)銷和抵稅的分錄分別是什么?
借管理費(fèi)用 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款姐管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
金稅盤報(bào)銷和抵稅的分錄分別是什么?
借管理費(fèi)用 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款姐管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師那個(gè)不抵稅的時(shí)候第二筆分錄要不要做
不抵扣不要做第二個(gè)。
那之前會(huì)計(jì)收到發(fā)票也抵扣了,她記得待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,咋辦?
抵扣過了,她應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅,但是做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,年末做了一個(gè)這個(gè)分錄