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指定@向陽老師回答問題,謝謝啦,剛才的問題沒有搞懂呢

2023-09-15 21:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-15 21:48

您好,同學,很高興回答您的問題!

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快賬用戶4033 追問 2023-09-15 22:36

物流公司賠償丟失貨物款是否涉及增值稅,請老師告訴相應文件,以便查看,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-09-15 22:37

這個沒有文件,如果人家原價賠償你的,你這個貨物相當于沒有發生進項,也不允許抵扣。

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快賬用戶4033 追問 2023-09-15 22:37

是公司產品,本來是銷售的

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齊紅老師 解答 2023-09-15 22:38

你好,你公司這個需要購入嗎?還是自己生產的。

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快賬用戶4033 追問 2023-09-15 22:38

自己生產的,是將丟失貨物涉稅進項稅額轉出還是視同銷售處理

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齊紅老師 解答 2023-09-15 22:38

你好,賠償的沒有利潤進項轉出的

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快賬用戶4033 追問 2023-09-15 22:39

按售價賠償的,但考慮是非正常損失就將貨物涉稅進項稅額轉出了,那差額還需繳增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-15 22:39

你好,進項是100,進項轉出也是100,沒有差額,不需要多交稅的。

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快賬用戶4033 追問 2023-09-15 23:50

賠償金與成本價差屬于增值部分嗎?如果屬于差額是不是增值稅

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齊紅老師 解答 2023-09-15 23:51

是的 差額的那一部分需要交增值稅的

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快賬用戶4033 追問 2023-09-15 23:51

金稅盤報銷和抵稅的分錄分別是什么?

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齊紅老師 解答 2023-09-15 23:52

借管理費用 貸銀行存款, 借應交稅費、應交增值稅減免稅款姐管理費用負數。

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快賬用戶4033 追問 2023-09-15 23:53

金稅盤報銷和抵稅的分錄分別是什么?

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齊紅老師 解答 2023-09-15 23:53

借管理費用 貸銀行存款, 借應交稅費、應交增值稅減免稅款姐管理費用負數。

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快賬用戶4033 追問 2023-09-15 23:54

老師那個不抵稅的時候第二筆分錄要不要做

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齊紅老師 解答 2023-09-15 23:54

不抵扣不要做第二個。

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快賬用戶4033 追問 2023-09-15 23:55

那之前會計收到發票也抵扣了,她記得待認證進項稅,咋辦?

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齊紅老師 解答 2023-09-15 23:55

抵扣過了,她應該做進項稅,但是做的是待認證進項稅,年末做了一個這個分錄

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您好,同學,很高興回答您的問題!
2023-09-15
您好,同學,很高興回答您的問題!
2023-09-15
您好,同學,很高興回答您的問題
2023-09-20
在具體的什么問題。
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在的 具體的什么問題
2023-09-11
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