你好,這個是福利用品,不能抵扣
老師,問一下,企業給員工買的勞防用品的專票可以抵扣嗎?還有企業給員工買的防暑降溫的商品的專票可以抵扣嗎?(如:萬精油、花露水、沐浴露、毛巾等),還有問一下哪些屬于勞防用品呢?
老師您好,公司有3個定制軟件項目,我根據馬婷老師講的,把負責這項目的員工張某的工資和差旅費都先計入生產成本。 張某八月前負責A、B項目,八月后負責C項目,目前項目都沒完工確認收入,請問給張某員工發的防暑降溫費,和過節費不太好劃分,我可以不計入生產成本直接進管理費用嗎?
老師,你好。請問購買的產品保險費取得專用發票,進項稅額可以抵扣嗎?
根據《增值稅暫行條例》,企業購買的用于保護高溫作業職工安全的防暑降溫藥品及用品,不屬于不得抵扣進項稅額的范圍,所以其進項允許抵扣。老師,這個主要是條例第幾條明細寫著?
請問老師,車間工人購買防暑降溫藥品可以抵扣進項稅吧?是計入勞保費列支嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利