你好!屬于勞保用品可以抵扣進項稅額的
老師,問一下,企業給員工買的勞防用品的專票可以抵扣嗎?還有企業給員工買的防暑降溫的商品的專票可以抵扣嗎?(如:萬精油、花露水、沐浴露、毛巾等),還有問一下哪些屬于勞防用品呢?
。另外,為提供運輸服務而購買了汽油,并取得防偽增值稅專用發票注明汽油價1000元,并通過稅務機關的認證。(7)無償提供給本企業招待所A型號洗衣機10臺(洗衣機單位生產成本1200元)。按出廠價的60%售給職工A型號洗衣機140臺(稅務機關核定售價低)。(8)采取以物易物方式向丙廠提供A型號洗衣機2000臺(注:洗衣機的型號、品質價格等均完全一致。,丙廠向本企業提供等價的B配件40000件。雙方開出的均是普通發票。(9)年初購進的材料,由于庫存保管不善被盜,賬面價值為80萬元,該批材料進項稅已抵扣。3.要求:根據上述資料,按下列序號計算回答問題,單位:萬元(保留兩位小數):(1)計算當月該企業發生的銷項稅額;(2)計算當月該企業進口業務應納增值稅;(3)計算當月該企業可抵扣的進項稅額;(4)計算當月該企業內銷業務應納增值稅稅額。
1.某服裝生產企業為增值稅一般納稅人,其生產的貨物適用13%的增值稅稅率,2022年5月該企業有關生產經營業務如下:(1)銷售一批風衣給某商場,開具了增值稅專用發票,取得不含稅銷售額300萬元。銷售一批牛仔褲,開具了增值稅普通發票,取得含稅銷售額135.6萬元。(2)將一批新設計生產的毛衫無償贈送給山區的兒童,成本價為30萬元,該浙產品無市場同類產品價格,國家稅務總局確定該產品的成本利潤率為10%。(3)從農民手中購進一批棉花用于生產棉服,取得的收購發票上注明的買價為50萬元。(4)本月將一批購進的布料作為集體福利發放給員工,該批布料是上月購進的,已經抵扣進項稅額,成本為10萬元。(5)購進原材料一批,取得增值稅專用發票上注明金額另60萬元,另支付貨物運輸費用,取得運輸公司開具的增值稅專用發票上注明金額為5萬元。根據上述資料,回答下列問題。(I)計算銷售風衣和牛仔褲的銷項稅額(2)計算贈送毛衫的銷項稅額(3)計算購進棉花的進項稅額(4)計算發放職工福利領用購進布料應扣減的進項稅額(5)計算購進原材料可抵扣的進項稅額(6)計算該生產企業應繳納增值稅
1.某服裝生產企業為增值稅一般納稅人,其生產的貨物適用13%的增值稅稅率,2022年5月該企業有關生產經營業務如下:(1)銷售一批風衣給某商場,開具了增值稅專用發票,取得不含稅銷售額300萬元。銷售一批牛仔褲,開具了增值稅普通發票,取得含稅銷售額135.6萬元。(2)將一批新設計生產的毛衫無償贈送給山區的兒童,成本價為30萬元,該浙產品無市場同類產品價格,國家稅務總局確定該產品的成本利潤率為10%。(3)從農民手中購進一批棉花用于生產棉服,取得的收購發票上注明的買價為50萬元。(4)本月將一批購進的布料作為集體福利發放給員工,該批布料是上月購進的,已經抵扣進項稅額,成本為10萬元。(5)購進原材料一批,取得增值稅專用發票上注明金額另60萬元,另支付貨物運輸費用,取得運輸公司開具的增值稅專用發票上注明金額為5萬元。根據上述資料,回答下列問題。(I)計算銷售風衣和牛仔褲的銷項稅額(2)計算贈送毛衫的銷項稅額(3)計算購進棉花的進項稅額(4)計算發放職工福利領用購進布料應扣減的進項稅額(5)計算購進原材料可抵扣的進項稅額(6)計算該生產企業應繳納增值稅第五問的進項稅額怎么算
老師,我們公司是一家分公司,獨立核算。有以下幾個問題。 1、由于分公司沒有資質一些業務接了但是由總公司開票,總公司入賬,但這比業務屬于分公司的,我要如何把這個錢轉過來?由分公司開票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開費用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業務往來是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發又有一部分分公司發,社保在總公司。分公司還需要對他申報個人所得稅嗎?對于分公司沒有給他買社保稅務部部門查出來會不會說我們違規了? 4、分公司交管理費給總公司,總公司開的管理費用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
哪些項目屬于勞保用品
比如手套,口罩,工作服都屬于勞保用品的(取得專票,可以抵扣進項稅額的)
防暑降溫用品的進項專票可以抵扣嗎?
是的,可以的,你的理解很對