同學你好,是對的,分錄沒有問題哈
公司承擔社保1000。個人承擔500, 公積金公司個人各承擔500 分錄:計提社保:借管理費用1000貸應付職工薪酬-社保1000 計提公積金:借管理費用500貸應付職工薪酬-住房公積金500 繳納:借應付職工薪酬-住房公積金500 其他應收款-個人承擔公積金500 貸銀行存款 社保同上 分錄對嗎
老師您好,我想問一下,我們公司從今年開始要計提公積金,同事是個老會計說 計提時借:管理費用-公積金 其他應收款-個人 貸:應付職工薪酬-公積金 繳納時借:應付職工薪酬-公積金 貸:銀行存款 可我覺得應該只計提公司部分的公積金 計提借:管理費用-公積金 貸:應付職工薪酬-公積金 繳納時借:應付職工薪酬-公積金 其他應收款-個人 貸:銀行存款 我想知道哪個對呀
多計提了公積金怎么調整,當時計提分錄: 借管理費用-公積金單位部分 1000 其他應收款-公積金個人部分1000 貸應付職工薪酬-公積金2000 借:應付職工薪酬-公積金2000 貸:銀行存款 2000 怎么調整多計提公積金
老師,我門公司給員工繳納了公積金總額是2000 個人1000公司應承擔1000做賬的時候,計提公積金,借:管理費-公積金1000貸應付職薪酬公積金1000 繳納借應付薪酬公積金1000其他應收款1000貸銀行存款2000對不對
老師: 計提工資分錄: 借:管理費用-工資5000 貸:其他應收款-社保 400 其他應收款-公積金 120 應付職工薪酬-工資 4480 發放時: 借:應付職工薪酬-工資 4480 貸:銀行存款 4480 交納公積金,社保分錄: 借:管理費用-社保、公積金 1000 其他應收款-社保 400 其他應收款-公積金 120 貸:銀行存款 1000+400+120=1520 我這樣子做分錄有問題么?
你好,上個月我們公司和另一公司合作,我們派出藝人演出,我們公司已經開發票給合作公司了,現在對方公司要我方藝人完稅證明說是稅務局要的,這個我們能不能直接跟稅務局對接,不想給對方公司這些。
老師,借:預收賬款 貸:主營業務收入,銷項這種是走的無票收入嗎
教育機構月度如何確認收入費用和支出
請問有一家公司沒有收入,也幾乎沒有成本,銀行賬上沒有進出賬,沒有現金交易,現在目前就是記提每個月的工資,就是法人夫妻的,但是也沒有錢發,就是開個手據,收到法人的借款,來做工資,我就想問下,這個工資還有沒有必要繼續計提,現在也沒有申報社保了,因為也沒有錢交了,但是還不能注銷現在。請問現在要怎么辦呢
以2000元為基數,自2024年9月1日參照一年期貸款市場報價利率標準得到的利息是多少?
個體戶2024年經營所得個人所得稅匯算清繳需要補稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費用100 貸:應付職工薪酬—工傷保險100 借:應付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現在要改回來嗎?
公司缺成本費用票,老板想要找勞動派遣公司開發票,其實并不是真實業務,如果做到合同流資金流發票流三流一致,可以嗎?
計提的時候光計提公司的,繳納的時候個人的做到其他應收款是嗎
對的,個人部分不需要計提的哈
同學你好,如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦,感謝支持(∩_∩)