收到發票之后紅沖,然后再做發票的,這個是企業的吧,企業使用的。
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當時是借預付賬款借其他應收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應收 這樣其他應收就平了,但是后來收到了發票 就是借管理費用物業管理費 借管理費用水電費貸預收賬款貸其他應收款,我這樣的話其他應收款好像平不了,怎么能平呢?
老師好,請問, 公司電費沒有發票,一年大概3000多元。每月用收據入賬,每月收據的分錄: 借:其他應付款-電費,貸:現金。 到年底,需要把這個“其他應付款-電費”轉到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發票,再納稅調增? 還是就把“其他應付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調整了。 老師,哪種好呢?
老師,如果一項技術服務,先付錢了,還沒收到發票,這種情況的話可以直接做賬: 借預付賬款,貸銀行存款, 收到發票的時候直接做: 借管理費用 應交稅費-增值稅-進項稅 貸預付賬款 這樣對嗎老師
老師,我們收了隔壁公司的搭電電費,個人微信收款的,我做賬時做的借:庫存現金 貸:營業外收入,這樣做對嗎?然后沒存銀行,直接用于充值網費了,做借:管理費用 貸:庫存現金,這樣是不是屬于坐支現金了?
老師,有這么個問題:就是公司每月交辦公室電話費,電信公司開的收據,是200或500,但是在當月開的電信服務發票顯示是上個月的費用,費用也肯定和交的金額是對不上的。 我在做賬務處理,如在5月交話費時交了500,相當預存話費500,借;預付賬款-電信公司 貸:庫存現金,6月再打印5月話費發票,借管理費用,貸預付賬款 這樣是嗎?
我買人參苦瓜桑葉片付款79元怎么才能把藥給我郵來
我買的人參苦瓜桑葉片79元,怎么把藥給我郵來
你好老師,我公司是小規模納稅人,開票是普票,對方公司說報不了,要增值稅專用發票,我公司自己可以開專用發票嗎?
小規模納稅人(除其他個人外)銷售自己使用過的固定資產,享受3%征收率減按2%征收增值稅,是開票的時候開稅率為2%,還是報稅的時候按2%
答案a c不是計入應付利息嗎? 為什么是計入應計利息。什么情況下計入應付利息,什么情況下計入應計利息?請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下辛苦啦!
請教一下,非常感謝!單項履約義務,多項履約義務的概念和區別。做題時怎樣去分辨是單項履約義務還是多項履約義務?煩請一定詳細解說,實在是對這兩個概念很懵逼。
取消直播通知,該如何設置?
老師,現在開始2024匯算清繳,我是小企業會計準則,比如公司想交2000稅,我的分錄怎么寫好
請問下我們老板名下三家公司,我要做三家公司的賬,說另外兩家公司也要給我發幾百塊的工資,個稅怎么申報
報銷材料上,業務經辦人簽的字,如果款撥付重了,會計有責任,業務經辦人有責任嗎?
是的老師
你好,收到發票之后,紅沖之前的,然后再做發票的
好的,知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快