您好, 8月先掛應收,9月再做銀行存款
老師你好,店鋪支付寶提現到公司銀行卡,31號提現的,在9月1號到賬的,8月份賬里這一筆提現怎么做會計分錄?
老師,9月份10號收到一批原材料價稅合計11300用銀行支付,發票沒有收到。 9月28號收到發票不含稅價格10000,稅額是1300。 這兩筆分錄怎么做賬。
我司銀行二維碼t+1日到賬,十月月底31日的銷售收入,次月一號才入賬,請問會計分錄要怎么做呢
你好,可以請問一下公司8月31號收到一筆匯款,我做進了8月底,但我這邊銀行回單是9月1號日期的,有沒有關系,我這邊也改不了了,關賬了
老師,你好,如8月31號收一筆收入,然后是9月1日銀行到賬,這個怎么做會計分錄呢
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
借方應收貸方我不知道是啥呢
借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費
借:銀行存款 貸:應收賬款
那九月份我還要沖銷這筆那
這樣做就平了,不要沖賬了
九月份我就做借:銀行存款貸:應收賬款是嗎老師
但是我這筆是預收物業費的也先做借應收款貸主營業務收入應交稅費嘛老師
借:銀行存款 貸:預收賬款