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老師,9月份10號收到一批原材料價稅合計11300用銀行支付,發票沒有收到。 9月28號收到發票不含稅價格10000,稅額是1300。 這兩筆分錄怎么做賬。

2020-09-28 21:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-28 21:39

您好, 9月10日支付款項時,能否知道進項稅額就是1300元的數字呢?

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快賬用戶7305 追問 2020-09-28 21:40

不能,還沒有收到發票,只能知道價稅合計數

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齊紅老師 解答 2020-09-28 22:28

那就這樣做 借 原材料11300 貸 銀行存款 11300 等實際收到發票時 先將上面的分錄紅沖,然后再做 借 原材料10000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1300 貸 銀行存款 113000

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您好, 9月10日支付款項時,能否知道進項稅額就是1300元的數字呢?
2020-09-28
同學你好 其實電費是不用計提的
2021-04-09
借預付賬款貸銀行存款。 這個是三月份的分錄 四月份借管理費用18000/6 應交稅費應交增值稅進項900 貸、預付賬款。
2022-04-04
同學你好 可以一次性做費用 借:管理費用-房租 18000 應交稅費 900 貸:銀行存款 18900
2022-04-04
你好 6,借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:其他應收款,庫存現金 7,借:銀行存款?,貸:其他業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-05-04
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