你好,什么都不需要做,直接拿新的來做就行。
老師,你好。上月有收到一張專用發(fā)票,本月勾選抵扣了。但是銷售方在這個月作了紅沖,又重新開一張過來。我應(yīng)該怎么處理?
你好 老師 我把上個月的發(fā)票沖紅了 但是我想補救 然后拿發(fā)票作廢了 之前的原發(fā)票還能用嗎 呢我再重新開一張藍子發(fā)票嗎?然后我又把原來的藍字發(fā)票又沖紅了 有作廢了 請問一下 我現(xiàn)在還需要沖紅嗎
您好,老師。我想問一下,我們上個月收到一張電子專票,這張專票我們還沒勾選認證,由于某些原因今天銷售方給我們開了一張紅字發(fā)票,把上個月開的那張電子專票沖銷了,然后又重新開了一張藍字專票。那么我們還需要作什么處理嗎?
老師,我們公司是采購方,4月銷售方給我們開的一張票是錯的,他們紅沖重新開了,我做賬要把四月的發(fā)票進項轉(zhuǎn)出,那電子稅務(wù)局四月份勾選過的這張進項發(fā)票,電子稅務(wù)局里面要如何操作嗎,還是只要拿到的新票勾選就可以?
老師你好,想問一下,就是23年對方開了一張跟21年的一個發(fā)票重復(fù)了,3月份開過來我們不懂重復(fù)也就抵扣了,現(xiàn)在對方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們,開了紅字,我們要怎么處理,賬上個報稅都怎么處理,第一次沒有遇到過
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
那老師,我這個月勾選認證時,原來的那張和這個月的紅字發(fā)票怎么處理,也需要同時都勾選嗎?沒弄過。
不需要的,不需要,不用不用。
奧,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。