你好,沒(méi)錯(cuò),是這么做的
請(qǐng)問(wèn)老師,社保代扣代繳分錄:計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
老師好,請(qǐng)我這樣的分錄對(duì)不對(duì)?計(jì)提社保時(shí):借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 交納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位 其他應(yīng)收款--社保個(gè)人 貸:銀行存款
哪個(gè)計(jì)提支付分錄是對(duì)的?借:管理費(fèi)用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 貸:銀行存款50 / 借:管理費(fèi)用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
老師好,請(qǐng)我這樣的分錄對(duì)不對(duì)?計(jì)提社保時(shí):借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 交納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位 其他應(yīng)收款--社保個(gè)人 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)該收款 這樣對(duì)嗎?
老師,企業(yè)給員工購(gòu)買社保,計(jì)提的分錄這樣做,對(duì)不對(duì)? 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—醫(yī)保/社保 支付的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬—醫(yī)保/社保 貸:銀行存款
在施工狀態(tài)的一個(gè)工程,開(kāi)的工程服務(wù)發(fā)票計(jì)入什么科目,是工程物資嗎
公司的小汽車賣給個(gè)人,個(gè)人把錢轉(zhuǎn)到老板的個(gè)卡,收入按未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)了。那變賣時(shí)的分錄 借:其他應(yīng)收款-老板 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 這樣可以嗎?審計(jì)的意思是這個(gè)正常要做到其他業(yè)務(wù)收入或營(yíng)業(yè)外收入的,最好走對(duì)公賬戶。 那實(shí)際是走了老板個(gè)卡,這樣可以嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司法人付款買的車開(kāi)發(fā)票到公司名下不是用公戶付款的(公戶沒(méi)錢),可以入公司賬上,做固定資產(chǎn)抵稅嗎
老師,2月份沒(méi)做價(jià)稅分離,4月這樣做分錄對(duì)不對(duì)?
生產(chǎn)制造業(yè)挖機(jī)費(fèi)用入賬憑證后面需要有什么附近單據(jù)
暫估入庫(kù)有風(fēng)險(xiǎn)么老師
老師問(wèn)2個(gè)問(wèn)題,一個(gè)是包材賬面往來(lái)掛賬12萬(wàn),當(dāng)時(shí)對(duì)方賠付了20萬(wàn)就不給開(kāi)發(fā)票了,現(xiàn)在怎么處理賬面?還有一家加工費(fèi)欠發(fā)票104萬(wàn),當(dāng)時(shí)公司借給這個(gè)公司228萬(wàn),現(xiàn)在這家公司被法院查封,這個(gè)賬如何處理
老師請(qǐng)問(wèn)員工聚餐報(bào)銷用應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡是為了什么呀
老師,機(jī)械租賃13的稅率和9的稅率所對(duì)應(yīng)的發(fā)票附件有哪些,有什么不同
小規(guī)模納稅人,股東的投資款繳納的印花稅分錄怎么寫,借:稅金及附加,貸銀存可以嗎,稅金及附加用設(shè)置二級(jí)科目印花稅嗎