您好,這個部分是不再繳納了吧
請問,小規模納稅人,企業所得稅按季度預繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補以前年度虧損嗎?第一季度要預繳企業所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計算企業所得稅?企業所得稅申報的時候,彌補虧損是不是自動生成不用填?每季度老板都不想交企業所得稅,怎么根據開票收入預估企業所得稅,讓老板準備多少成本?
老師好,小規模納稅人,第一季度虧損了,但是第二季度是盈利的,那可以用虧損彌補盈利,這樣就可以不用交企業所得稅了?去年的虧損,也可以用到第二季度嗎?
小規模納稅人去年虧損,今年前三季度累計有點盈利,報企業所得稅時填累計數,彌補以前年度虧損,能重復填嗎?第二季度利潤總額填錯了,對以后填報所得稅有影響嗎?報所得稅時每個季度都要填寫去年的虧損數嗎?還是最后一個季度填報呢
老師 我司是小規模納稅人,在第一二三季度利潤總額都是負數了 虧了。在第四季度利潤總額就為盈利了2萬多,第一二三季度就不用交企業所得稅 第四季度就要交500多元。那我這虧的不能做彌補回來的 什么時候可以盈利了補回這虧損
老師我們是小規模納稅人,以前第一季度經營都是虧損,第二季度有了利潤,也計提了,可是最后申報是彌補以前虧損不用交所得稅了,可是賬上這個應交所得稅這個數據該如何處理?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師請問應付職工工資余額賬實不符,那應該怎么去核對呢
有實收資本,帳上有利潤,沒有固定資產,股權轉讓的最低收入怎么確認?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個環節出了問題。
老師,請問這怎么算呢
老師好,匯算清繳A105080資產折舊攤銷調整明細表,是所有的固定資產折舊都要填嗎?沒有調整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺里面可以提現但是還沒提現出來 還有在待結算還沒到可以提現賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預繳 但是不能扣款 我去稅局重新預繳的 我在電局那個預繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補償,比如4月來試用期不給員工交社保可以嗎
是的,不用交了,可是賬面上自費應交所得稅一直還在,這不用處理嗎
對,這種是不需要的