你好,這個是發福利的嗎?如果是的話,增值稅沒法抵扣,按工資的14%抵扣所得稅。
企業中秋節送給員工的購物卡企業所得稅可以稅前扣除嗎?我聽到課上說外購的物品用于福利的,進項稅額不得抵扣,企業所得稅需要視同銷售處理?
中秋節公司發放給員工的節禮(月餅、牛奶、花生油)怎么入賬,員工需繳納個人所得稅嗎?購買這些節禮的增值稅專用發票可以抵扣增值稅嗎?
中秋節購買的米面糧油等作為中秋福利發給員工,獲得的專用發票可以抵扣銷項嗎?
用于集體福利或是個人消費的專用發票,是可以抵扣企業所得稅,不能抵扣增值稅嗎?
老師好,公司給員工過春節買的米面油等福利開的專用發票進項稅可以抵扣嗎?
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?