這個驗證費是干嘛用的?
老師,請問下公司開的一個洗車店與對方簽訂了商品購買及技術咨詢服務費,這個發票是分別開具一個含銷貨清單的發票和技術咨詢服務費的發票呢還是可以放在一起直接開具技術咨詢服務費的發票?
老師,我向一家公司提供技術咨詢服務,可以以個人名義開技術咨詢服務費的發票給這家公司嗎
我司忙的時候,生產或設計上會請外協來幫忙,安排什么人來幫忙對方決定,開票給我司,開票內容是研發和技術服務*技術服務費或者研發和技術服務*鉗工裝配或者研發和技術服務*電工鉗工技術服務,那么企業所得稅匯算清繳-期間費用表,應屬于勞務費?還是咨詢服務費?還是其他?
老師就是我們是做服務的,之前開票都是鑒證咨詢服務*技術服務費,老師就是現在我們是開全電發票了,可是我去搜技術服務費沒有鑒證咨詢服務的稅收編碼這個怎么弄
老師這個上面的滅菌驗證費,和包裝驗證費,開發票的話,開什么名稱?可以是技術咨詢或者技術服務費嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
就是有的產品需要滅菌,還需要提供滅菌證名卡片
這個開票的技術服務費就行
好的,是 6 的稅率吧,
沒錯的,是這個稅率的
大類會跳出來研發和技術服務費?對嗎
對的這個是正確的